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老師,因為稅務(wù)風(fēng)險自查,需要補交以前年度的增值稅,附加的附加稅,印花稅,以及各自的滯納金,賬務(wù)怎么處理?

2024-07-01 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-01 14:00

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費

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快賬用戶2183 追問 2024-07-01 14:01

增值稅不一樣吧!滯納金也不一樣吧

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:03

同學(xué),你好 補交以前年度的增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 補交附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶2183 追問 2024-07-01 14:29

應(yīng)交增值稅的賬這樣就不平了吧?老師

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:31

同學(xué)你好 是平的,你之前怎么做的?

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快賬用戶2183 追問 2024-07-01 14:32

增值稅主要補得試駕車銷售,之前是按照差額交的增值稅,現(xiàn)在按照實際收款算的增值稅,減去之前交的差額補交的增值稅

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:36

同學(xué),你好 那你賬也做錯了,你要改賬的 你之前分錄發(fā)一下

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快賬用戶2183 追問 2024-07-01 14:43

就是之前賬做錯了,所以才要補稅啊,老師。之前的賬務(wù): 分錄1:借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 。 分錄2:借:銀行存款 貸 :固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 增值稅

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:45

同學(xué),你好 那你增值稅補交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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快賬用戶2183 追問 2024-07-01 14:47

好的,老師。那就是增值稅以及附加稅,印花稅都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目,滯納金全部做營業(yè)外支出,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:48

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2183 追問 2024-07-01 14:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:50

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
2024-07-01
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費
2023-06-06
同學(xué)你好 是什么會計準則
2023-06-06
借:以前年度損益調(diào)整 ? ??貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-附加稅費 ? ? ? ? ?借:以前年度損益調(diào)整? 滯納金? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-附加稅費 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整?
2023-08-06
你好1. 你什么準則的; 需要判斷科目的
2022-05-19
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