同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務(wù)費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會計分錄如何處理?
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務(wù)費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關(guān)會計分錄如何處理?
稅務(wù)自查,補繳以前年度稅款(增值稅、企業(yè)所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務(wù)處理(小企業(yè)準則)
風(fēng)險自查后補交的增值稅,附加稅,個稅,怎么賬務(wù)處理
稅務(wù)局檢查補交以前年度的增值稅,附加稅,滯納金怎么做賬?
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
增值稅不一樣吧!滯納金也不一樣吧
同學(xué),你好 補交以前年度的增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 補交附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
應(yīng)交增值稅的賬這樣就不平了吧?老師
同學(xué)你好 是平的,你之前怎么做的?
增值稅主要補得試駕車銷售,之前是按照差額交的增值稅,現(xiàn)在按照實際收款算的增值稅,減去之前交的差額補交的增值稅
同學(xué),你好 那你賬也做錯了,你要改賬的 你之前分錄發(fā)一下
就是之前賬做錯了,所以才要補稅啊,老師。之前的賬務(wù): 分錄1:借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 。 分錄2:借:銀行存款 貸 :固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 增值稅
同學(xué),你好 那你增值稅補交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
好的,老師。那就是增值稅以及附加稅,印花稅都調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目,滯納金全部做營業(yè)外支出,對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利