您好,這個(gè)商品的話是13個(gè)點(diǎn)的
老師,我們新開的公司,稅務(wù)核定稅率6%,但是我們今天發(fā)生了13%的銷售業(yè)務(wù),我就開了13%稅率的發(fā)票,這樣是不是還要去稅務(wù)局讓增加13%的稅率呢?
請(qǐng)問老師,適用增值稅加計(jì)抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計(jì)抵減的政策嗎
老師,軟件公司銷售自行開發(fā)的軟件,增值稅率是13還是6?
老師,稅務(wù)里面給我們公司核定的增值稅稅率是6%,我們開出去的發(fā)票是9%,現(xiàn)在怎么處理也?機(jī)器設(shè)備安裝和銷售
請(qǐng)問老師,新企業(yè),經(jīng)營項(xiàng)目主營技術(shù)服務(wù),開發(fā),咨詢的,后邊經(jīng)營項(xiàng)目也有金屬材料銷售,五金產(chǎn)品銷售,稅種核定增值稅率就6的和3的,沒有13的稅率,如果開票銷售金屬材料能開13的嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
公司已經(jīng)按6%核定增值稅的,還可以同時(shí)開13%的發(fā)票是嗎?
對(duì)的,1因?yàn)檫@個(gè)畢竟是貨物
哦,那要還要重新做稅費(fèi)種認(rèn)定嗎?
對(duì)的,這個(gè)是正常做認(rèn)定的這個(gè)是
直接開發(fā)票不要操作稅費(fèi)種認(rèn)定是嗎
不用,這個(gè)有范圍的話就可以開
如果不是經(jīng)營范圍內(nèi)可以開發(fā)票出去嗎
那不行,這種的話需要先認(rèn)定
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心