截圖你的申報表,看一下他。
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
小規(guī)模納稅人季度申報時,增值稅普通發(fā)票未達起征點,有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過, 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額4617.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
票表 減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額216896.87的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。 老師這個不通過要怎么處理,增值稅納稅申報表
在里面沒有找到修改手機號
老師你好,我想咨詢一下我們客戶不是沒有錢給我們付款嘛,因為關(guān)系比較好,所以就配合他們做了訂單貸,給我們付貨款只付兩百多萬,但是貸款要貸款600萬,現(xiàn)在就去這個余下的三百多萬我們要轉(zhuǎn)過兩家公司的賬再給他們轉(zhuǎn)回去,現(xiàn)在有個問題是我們的另外一家公司,平時沒有啥流水,也沒有業(yè)務(wù),這突然去過600萬左右的賬,這個有沒有風(fēng)險呀
老師,我們單位是25年5月成立的小規(guī)模,現(xiàn)在6月,應(yīng)該要申報個稅,但是我們五月份公司社保里面沒有人,5月也沒有做工資表,那么這個月是否還需要申報個稅
新電子稅務(wù)局一般納稅人增值稅表一表二是自動生成嗎
從個人手中購買樹木,公司一般納稅人可能計算抵扣?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,客戶打過來2筆錢,一筆是貨款,一筆是運費,國內(nèi)運費,報關(guān)費,港雜費、海運費,保費都包含。也就是把貨物運到他們倉庫之前的所有費用都我們公司承擔(dān)。這算什么成交形式?是CIP嗎?報關(guān)單怎么填,后期怎么換算成FOB?
老師,注冊資金的實繳時間在哪里能看到?
2011年公司開具的200萬銷售專票方便沖紅么?如果對方已經(jīng)驗證了,賬務(wù)好處理么?除了讓對方開紅字申請單,其他的賬務(wù)好處理么?
老師咨詢一下,員工工資3600,每月扣除社保后剩余了3000塊,這個月申報個稅時產(chǎn)生了稅費,不知道是哪些出錯了
老師,沒畢業(yè)的大學(xué)生實習(xí)工資,是不是也需要繳納個人所得稅?
微信掃碼加老師開通會員
是填這兩個位置嗎
個體戶嗎?如果是的話,正確的。
這個提示可以忽略,不用填寫減免明細(xì)表。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。