同學,你好 你要繳納完社保,才可以減員
老師,我單位有一員工6月30號離職,我現在做賬7月10號發(fā)工資,發(fā)的是6月份的工資嗎?怎么做分錄? 我7月10號交社保交的是7月份的社保,其它應收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的,這樣的話交社保分錄的其他應收款金額和發(fā)工資中其它應收款金額不對等,不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎?
請問老師員工個稅設置九月30離職了,九月份的個稅網上報完了。但是現在是11月一號要去注銷,他要求我報稅都要當月的資料。也就是11月。但是我這個個稅怎么填資料給他?員工九月離職改為非正常了。也提交不了個稅表給他啊
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)?
請教一下老師,假設員工2月就是從公司離職。財務這邊沒有收到提前通知,然后把他的社保和公積金給交掉了,怎么辦呢?做賬怎么做呢?
老師您好,請問,如果新員工6月25號入職,那6月份還要給她繳社保,但是她6月如果別的公司已經給交完社保了,那怎么辦呢?謝謝
現在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調減,25 年匯算清繳納稅調增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應的成本費用調減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產要怎么和業(yè)務要怎么轉移到新公司呢
請問工商年報里面這個數據應該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務局,是登錄企業(yè)業(yè)務,還是自然人業(yè)務
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
可是他都已經沒來了
而且他已經去新的單位給他交了
同學,你好 那你是什么問題?多繳納了?
他6月1號離職的,然后6月3號減員的,我現在就是他這個人我不用再交一社保了,可是稅務局貸出來了,這個要怎么辦?六月份他都沒有在我們公司上班。
同學,你好 你現在是繳納6月的社保還是5月份的?
6月份啊,5月已經交了
同學,你好 他6月1日離職,系統(tǒng)默認6月份還要繳納的,你應該改成5月31日離職
那怎么辦現在
同學,你好 最好更正離職時間
老師已經審批通過了減員的現在要怎么改
同學,你好 去大廳,人工更正