您好,這個是可以這樣開的,沒問題這個
甲公司是一家數(shù)碼產(chǎn)品生產(chǎn)銷售企業(yè),2×20年1月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)銷售一批高端手機,售價每臺8 000元,共計銷售500臺。甲公司同時為該批手機推出“碎屏保修”服務(wù),即手機在使用過程中,如果一年內(nèi)因意外導(dǎo)致屏幕破碎,甲公司將提供一次換屏服務(wù);該“碎屏保修”服務(wù)售價為每臺300元;假定該批手機的購買者均購買了“碎屏維修”服務(wù),當(dāng)月未發(fā)生換屏服務(wù)。 (2)銷售一批平板電腦,售價每臺3 000元,共計銷售200臺。甲公司為該批平板電腦提供法定的“三包”服務(wù),即在3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題,甲公司負(fù)有免費修理、更換、退貨的義務(wù)。甲公司預(yù)計該批平板電腦不會發(fā)生退貨,預(yù)計因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生維修費為銷售總額的10%,當(dāng)月未發(fā)生維修服務(wù)。 假定不考慮其他因素。 (1)根據(jù)上述資料,分別判斷甲公司提供保修服務(wù)是否應(yīng)確認(rèn)收入,并說明理由; (2)根據(jù)上述資料,計算甲公司1月份應(yīng)確認(rèn)的收入金額,并編制甲公司銷售以及維修服務(wù)相關(guān)的會計分錄。(假定不考慮產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn))
衡水市悅欣酒店(一般納稅人)3 月業(yè)務(wù)如下。請計算其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(34分)(1)住宿服務(wù)收入 1060 萬元(含稅,下同);餐廳飲食收入 848 萬元;保齡球娛樂收入106 萬元;酒店附屬超市商品銷售收入 576.3 萬元。上述收入均為開具普通發(fā)票和不開票。 (2)從采購農(nóng)場自產(chǎn)黃豆、大米和各類蔬菜,總價格 90 萬元: (3)采購酒店用品,取得增值稅專用發(fā)票上注明價格 210 萬元;從某超市商品進貨,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款 25.9 萬元。 (4)支付電梯保養(yǎng)費和物業(yè)管理費等,獲得增值稅專用發(fā)票注明的價稅合計分別是 21.2萬元、31.8 萬元;支付電信寬帶使用費、水電費,獲得增值稅專用發(fā)票注明的稅款分別是0.54萬元和 1.56 萬元。 ()當(dāng)月清理倉庫發(fā)現(xiàn)庫存床單等物(已抵扣)受潮霉?fàn)€報廢,價值(含稅)35030元。
10某電梯銷售公司為增值稅一般納稅人,2020年7月購進5部電梯,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款400萬元,稅額52萬元。當(dāng)月與某企業(yè)簽訂一份銷售合同,合同約定銷售5部電梯,合同中注明電梯銷售額價稅合計為508.5萬元,開具了增值稅普通發(fā)票。當(dāng)月還為2017年曾經(jīng)采購電梯的老客戶提供電梯維護保養(yǎng)服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明維護費價稅合計金額10.6萬元、保養(yǎng)費價稅合計金額5.3萬元。該公司7月應(yīng)繳納的增值稅為(B)A.6.96萬元B.7.4萬元C.8.33萬元D.8.02萬元
老師,我是一般納稅人,公司主營電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù),現(xiàn)在有一項業(yè)務(wù)是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協(xié)議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票,施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅,將來會返我10%的稅點,請問這樣做合理嗎?這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說明一下嗎?扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機加后面維修維護保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機也是外購進來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎