您好? 保修服務(wù)應(yīng)確認(rèn)收入 因?yàn)樵摗八槠帘P蕖狈?wù)需要單獨(dú)購(gòu)買構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù) 應(yīng)分?jǐn)偨灰變r(jià)格確認(rèn)收入 ? 會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)收賬款? 4689500 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000000 ? ? ? ? 合同負(fù)債? ?150000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅? 539500 借:應(yīng)收賬款? 678000 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 540000 ? ? ? 預(yù)計(jì)負(fù)債? 60000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅? 78000
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂部,能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
會(huì)計(jì)分錄能不能詳細(xì)說一下呀,拜托了
想看看計(jì)算步驟
合同負(fù)債計(jì)算 300*500 第二個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300*200*(1-10%) 預(yù)計(jì)負(fù)債300*200*10%
不是,這完全不對(duì)吧,我還特意回去看了一下書,這不對(duì)吧
哪里不對(duì)呀,是合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債的金額不對(duì)嗎
抱歉,第二個(gè)分錄是,我看錯(cuò)了,以為退貨的率是10% 正確分錄是 借:應(yīng)收賬款 678000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 78000 借:銷售費(fèi)用 60000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債60000
能麻煩您再做一遍嗎
因?yàn)榈谝粏栆矝]有答完
第一問,答了呀, 保修服務(wù)應(yīng)確認(rèn)收入 因?yàn)樵摗八槠帘P蕖狈?wù)需要單獨(dú)購(gòu)買構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù) 應(yīng)分?jǐn)偨灰變r(jià)格確認(rèn)收入
但是三包服務(wù)應(yīng)該就是或有事項(xiàng)把
會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)收賬款 4689500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000000 合同負(fù)債 150000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 539500 借:應(yīng)收賬款 678000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 78000 借:銷售費(fèi)用 60000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債60000
嗯謝謝你的答案