您好,這5000是一起計(jì)入固定資產(chǎn)原值的
老師請(qǐng)教一下。我公司7月收到二手車市場(chǎng)發(fā)票(普票)10萬(wàn)轎車。老板朋友贈(zèng)給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬(wàn)貸:營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協(xié)議車價(jià)48萬(wàn)賣給他們。二手車市場(chǎng)普票已開48萬(wàn)給對(duì)方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請(qǐng)老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
老師晚上好,請(qǐng)教個(gè)問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購(gòu)置稅也計(jì)入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個(gè)問題很疑惑,當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值是按不含稅價(jià)計(jì)入原值的,可現(xiàn)在往出開票時(shí)還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對(duì)這問題很疑惑,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝老師
老師你好!請(qǐng)問一下,我們企業(yè)是管理有限公司,去年公司的辦公用品和叉車起重機(jī)被折舊處理給現(xiàn)在接手的新單位(管理公司),現(xiàn)在對(duì)方要求我們開具相應(yīng)的發(fā)票?請(qǐng)問可以開具嗎?之前公司的發(fā)票全部計(jì)入的成本費(fèi)用,沒有計(jì)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目。如果可以開具可以開具什么項(xiàng)目名稱呢?可以開具具體的叉車起重機(jī)等名稱嗎?謝謝老師!
老師我想咨詢一下您,我們公司購(gòu)買了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機(jī)動(dòng)車的銷售折讓紅字信息,對(duì)方他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
老師您好!請(qǐng)問:我們是一家運(yùn)輸公司,購(gòu)買的新車的“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”上價(jià)稅合計(jì)的金額是75000,沒有單列稅額。而車輛購(gòu)置稅是單獨(dú)開的完稅證明3318.59,請(qǐng)問固定資產(chǎn)計(jì)多少?進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?謝謝老師!
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)