您好, 申報(bào)的時(shí)候按照正負(fù)相抵的收入申報(bào)就成
我們公司上個(gè)月銷售給客戶100件服裝,上個(gè)月我們公司已做賬。本月購物方說我們公司上個(gè)月開專票納稅人識(shí)別號(hào)有誤,讓我們單位本月重開。我們先幵了一張紅字發(fā)票,然后又重新開了一張藍(lán)字正確發(fā)票,并做了相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。 請問這筆銷售100件的業(yè)務(wù),是算上個(gè)月的銷量還是這個(gè)月的銷量。
老師你好,我上月發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票以后,又開正確的藍(lán)字發(fā)票,但是開藍(lán)字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務(wù)我要怎么處理呢?
老師,上個(gè)月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)開給客戶了,這個(gè)月客戶給我們退貨了,那上個(gè)月我開給這個(gè)客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
我給我的客戶銷售折讓,我是要開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給客戶的,這個(gè)流程我已經(jīng)知道了。但是我想知道,客戶收到這紅字負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么處理的?賬務(wù)包括稅務(wù)上是怎么處理的?
老師你好,我們這個(gè)月沒有銷售金額沒有開票,但是給客戶開了退貨的紅字發(fā)票了,這個(gè)月申報(bào)做賬怎么處理呢
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
但是我上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了的嘛
上個(gè)月報(bào)的是正數(shù)。這個(gè)月把負(fù)數(shù)申報(bào)了
有沒有那種實(shí)際操作的案例視頻發(fā)我看一下呢,我沒搞過
這個(gè)真是抱歉,我這里沒有,不過您可以聯(lián)系客服問問
好的,謝謝東老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝