您好,對方開紅字信息表,你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
我們是銷售方,對方收到我們發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,要怎么操作
老師 您好 購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在我要沖紅 要怎么操作 我是銷售方
給對方公司開了10萬專票,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了3萬的退貨,需要紅沖3萬,我需要怎么操作
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
老師,請問一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬,客戶已經(jīng)抵扣。需要對這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千?,F(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票,具體如何操作
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報表中有一個資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時候會算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個車正常填嗎
我這個是定期定額的公司開普票,每個月要不要算差多少發(fā)票?。窟€是說只要每個月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報個稅的時候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險公司的保險費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
有操作界面嗎?
你們現(xiàn)在都是全電發(fā)票了嗎
是的,都是全電發(fā)票了
這個要去稅務(wù)局操作了,
自己在電子稅務(wù)局不能操作嗎?
因?yàn)檫@個以前用稅盤開的,
電子稅務(wù)局可以查的到這發(fā)票,也可以紅沖的
如果可以就直接紅沖