一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應(yīng)退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)
老師好,請問中外合資企業(yè),出口退稅的賬務(wù)處理從頭到尾會計分錄怎么做的?謝謝
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
上月申報的出口退稅款這個月收到了,請問賬務(wù)處理怎么寫?請老師指導(dǎo)一下,謝謝
工業(yè)出口退稅企業(yè),1月已經(jīng)辦理了免抵退申報,本月收到了稅局退回的出口退稅款銀行回單,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?請老師指導(dǎo)告知,謝謝!
工業(yè)出口退稅企業(yè),1月已經(jīng)辦理了免抵退申報,2月收到了稅局退回的出口退稅款銀行回單,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?請老師指導(dǎo)告知,謝謝!
老師 你好 請問 ,紅沖暫估庫存商品 ,一定要紅沖原結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
老師,第一張圖片是之前供應(yīng)商發(fā)票異常做的進項稅轉(zhuǎn)出,今天收到稅務(wù)局通知說,之前的發(fā)票異常解除了,可以抵扣了,我該如何做賬?
老師,我單位駕校,購買的教練車LED頂燈科目怎么記
小規(guī)模納稅人票務(wù)公司主營業(yè)務(wù)是機票業(yè)務(wù)收入,該公司員工出去,自己購買員工機票,該公司會計應(yīng)該怎么把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)換成費用或者員工福利做賬,會計分錄怎么寫 可以直接做其他應(yīng)收款嗎
請問小微企業(yè),需要符合哪些條件?
老師,我公司剛成立,目前投入的一些大的支出,比如裝修中產(chǎn)生的一些費用,我現(xiàn)在怎么入賬,直接費用嗎?但是現(xiàn)在沒有收入。
老師,請教您個問題,我們公司在深圳,又在香港注冊了一家公司,想占深圳這個公司的5%股權(quán),這樣的話做工商變更需要哪些資料,深圳公司是虧損企業(yè),稅務(wù)方面轉(zhuǎn)讓股權(quán)的企業(yè)所得稅不用繳是嗎,只用交轉(zhuǎn)讓金額的印花稅?
老師好 機票可以抵9%的稅,是只有人員名稱的機票嗎?
你好老師!收到保險公司賠款,然后要分批賠給客戶,這個分錄怎么做?
請問老師,我公司是一般納稅人,屬于食鹽批發(fā)企業(yè),目前有個問題,我單位用臨時用工超市促銷怎么入賬,現(xiàn)金支付。需要提供哪些依據(jù)入賬。7天大概8000左右。
您發(fā)的和我的業(yè)務(wù)不一樣,我只想知道出口退稅申報辦理的免抵退稅額怎么做分錄?需要計提嗎?
這個不需要計提的