你好!是不可以稅前扣除的
請問老師,公司替員工承擔的部分計入營業(yè)外支出,是不是匯算清繳中要調(diào)增
老師好,請問單位承擔個人部分社保計入營業(yè)外支出,可以在稅前扣除嗎?
老師您好,公司承擔的個人社保部分記入營業(yè)外支出,匯算清繳時是不是要調(diào)增?
請問老師我們公司給客戶送了禮品,代繳的個稅由我們公司承擔計入營業(yè)外支出 那么這筆營業(yè)外支出企業(yè)所得稅可否扣除?
老師,您好!請問,匯算清繳時,職工薪酬的那張表格中的公司承擔的社保公積金,這兩部分可稅前扣除的要求是在匯算清繳之前公司已經(jīng)繳納的才能扣除,是嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
都哪些不能稅前扣除呢
你好!這個沒有明確規(guī)定過哪些不能扣除。 你這個本身不應該公司承擔,公司如果想承擔,又想扣除,就得增加他的工資,使得他扣掉個稅后還能拿到那么多錢。