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母公司處理子公司后遺留下來其他應付款10萬,盈余公積3萬,未分配利潤7萬,合并層面怎么把這些處理?求會計分錄

2024-06-27 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-27 11:25

根據(jù)《企業(yè)會計準則第33號——合并財務報表》應用指南,在報告期內,如果母公司處置子公司或業(yè)務,失去對子公司或業(yè)務的控制,被投資方從處置日開始不再是母公司的子公司,不應繼續(xù)將其納入合并財務報表的合并范圍,在編制合并資產(chǎn)負債表時,不應當調整合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù);在編制合并利潤表時,應當將該子公司或業(yè)務自當期期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;在編制合并現(xiàn)金流量表時,應將該子公司或業(yè)務自當期期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。 因此,母公司在合并層面應將子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表,將子公司期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表,在編制合并資產(chǎn)負債表時,不應當調整合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)。對于子公司的其他應付款、盈余公積和未分配利潤,在合并層面無需進行特殊處理,因為它們已經(jīng)不再屬于母公司的財務報表范圍。

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快賬用戶9982 追問 2024-06-27 11:28

母公司已經(jīng)處理完了,當時沒有處理干凈,現(xiàn)在剩下這三個科目,合并層面剩下的這三個科目怎么處理?盈余公積和未分配利潤轉入投資收益,那其他應付款怎么辦?

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快賬用戶9982 追問 2024-06-27 11:30

現(xiàn)在是不屬于了,但是當時沒處理干凈,合并層面這些不應該留下,現(xiàn)在怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-06-27 11:36

1.其他應付款的處理:借:其他應付款 10萬貸:營業(yè)外收入 10萬 2.盈余公積和未分配利潤的處理:借:盈余公積 3萬借:未分配利潤 7萬貸:投資收益 10萬

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根據(jù)《企業(yè)會計準則第33號——合并財務報表》應用指南,在報告期內,如果母公司處置子公司或業(yè)務,失去對子公司或業(yè)務的控制,被投資方從處置日開始不再是母公司的子公司,不應繼續(xù)將其納入合并財務報表的合并范圍,在編制合并資產(chǎn)負債表時,不應當調整合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù);在編制合并利潤表時,應當將該子公司或業(yè)務自當期期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;在編制合并現(xiàn)金流量表時,應將該子公司或業(yè)務自當期期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。 因此,母公司在合并層面應將子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表,將子公司期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表,在編制合并資產(chǎn)負債表時,不應當調整合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)。對于子公司的其他應付款、盈余公積和未分配利潤,在合并層面無需進行特殊處理,因為它們已經(jīng)不再屬于母公司的財務報表范圍。
2024-06-27
這種內部往來賬目調整,不需要對外付款或開票。關鍵是雙方內部核對一致后,進行抵消處理。即母公司沖銷其他應收款110萬,子公司沖銷其他應付款110萬。如果子公司資金不足,可以用盈余公積或未分配利潤補足差額部分。最終確保雙方賬目平衡即可。
2024-09-18
借,原材料1000 固定資產(chǎn)2000 貸應付賬款1400 股本1500 資本公積100
2022-11-14
借:資產(chǎn)100 資本公積 80 貸:股本60 負債120
2021-10-20
首先,你要確定這個控制專為聯(lián)營企業(yè),是什么原因導致出事了,部分股權導致的嗎?
2021-10-29
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