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老師好,我要注銷小規(guī)模工資,截止2024年6月資產(chǎn)負(fù)債表里面,資產(chǎn)總計(jì)威0,其他應(yīng)付款10540.89元,未分配利潤-10540.89元,去注銷的時候,這個有沒有什么影響,可以去直接注銷嗎?要是有影響的話,這個賬怎么調(diào)

2024-06-27 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-27 11:20

您好,有影響,把往來科目清理了, 借:其他應(yīng)付款10540.89 貸:營業(yè)外收入 10540.89 這個報表就全是0了,可以去清稅注銷

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快賬用戶3412 追問 2024-06-27 11:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-27 11:40

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,有影響,把往來科目清理了, 借:其他應(yīng)付款10540.89 貸:營業(yè)外收入 10540.89 這個報表就全是0了,可以去清稅注銷
2024-06-27
你好,學(xué)員,注銷就是要清零的,不清零稅務(wù)局反而會問的
2022-10-26
您好,代賬公司做的太不專業(yè)了,負(fù)債表里這么多的負(fù)數(shù)也不重分類一下,注銷需要把往來賬都清理了,也就是賬上沒有應(yīng)付和應(yīng)付的余額,那個應(yīng)交稅金應(yīng)該是留抵稅,重分類到其他流動資產(chǎn),應(yīng)付是負(fù)3.7萬是我們多付款或供應(yīng)商發(fā)票沒來,查賬確認(rèn)一下情況 ,應(yīng)收為負(fù)0.7萬元是客戶先付款我們沒有開票,申報 一下未開票收入就平了
2023-10-13
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2024-06-25
您好,那您正確操作,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不需要考慮以前年度損益調(diào)整
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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