是的,普通發(fā)票也需要做賬。雖然普通發(fā)票不像專票那樣需要在做賬前勾選認證,但仍需按照規(guī)定進行入賬處理。 如果無法確定哪些普票已經(jīng)做賬,哪些沒有做賬,可以采取以下步驟: 1. 核對賬目:仔細檢查公司的賬目,包括總賬、明細賬和相關(guān)的會計憑證,看是否能找到與普票相關(guān)的記錄。 2. 檢查發(fā)票:將手中的普票與賬目進行比對,查看發(fā)票上的信息是否在賬目中有對應(yīng)的記錄。 3. 與相關(guān)人員溝通:與公司的財務(wù)人員、采購人員或其他相關(guān)人員進行溝通,了解他們是否對這些普票有印象或是否記得是否已經(jīng)做賬。 4. 利用系統(tǒng)工具:如果公司使用了會計軟件或電子發(fā)票管理系統(tǒng),可以利用系統(tǒng)中的搜索功能或查詢工具,查找與這些普票相關(guān)的記錄。 5. 建立清單:將所有的普票整理成清單,逐一與賬目進行核對,并在清單上標記哪些已經(jīng)做賬,哪些尚未做賬。
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師我想問一下,前面幾個月的發(fā)票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個月我就把發(fā)票全部入賬了,到時沒抵扣,后來想了下這樣做是不是有什么問題?現(xiàn)在要怎么辦?
有個問題,我接手的會計2月已經(jīng)報過稅了,但是賬沒做,然后我做的2月份的賬是根據(jù)發(fā)票來做的,不知道她報稅的進項是哪些?現(xiàn)在我要把所有沒認證的進項都認證,那我2月報稅系統(tǒng)和我的賬不就對不上了嗎
老師我想問一下就是事業(yè)單位年底結(jié)賬后哪些科目有余額?結(jié)賬之后有余額的科目,是不是第二年自動行成第二年的期初數(shù)據(jù)?如果單位更換了做賬系統(tǒng),新系統(tǒng)沒有初始余額,我該在哪里去找???因為現(xiàn)在我是去別人的單位,今年他們更換了新系統(tǒng),我看他做的賬全部沒有初始余額,我不知道從哪里找。
老師抵扣系統(tǒng)都不知道誰買的東西如京東呀拼多多的扣開進來了也沒人報過,可能是公司老板娘開的最后都要求他們個人的不要開專票進來了,那以前稅控開的需要做不勾選處理嗎?完了賬務(wù)怎么處理還是不處理票都沒有系統(tǒng)顯示的也沒章以前年度的
β值=1用該資產(chǎn)的收益率和市場組合收益率比較 β大于1用該資產(chǎn)收益率和市場平均收益率比較 為啥比較用的指標一個是市場組合的收益率一個是市場平均收益率?為啥這么用?
一個柜CIF總價1萬美金,其中FOB價8000美金,運保費2000美金,忽略掉匯率和手續(xù)費問題,收匯金額應(yīng)該是1萬美金還是8000美金?
從這個時間上不是過去了兩年嗎?從2020年到2022年,賬面價值那里我算的是4000??!
出口貿(mào)易有限公司出口發(fā)票已開具當月就必須要申報退稅嗎?可不可以發(fā)票可以先開具了過幾月在申報退稅呢?
為什么不選行為因素?
老師,公司轉(zhuǎn)讓自建的商場里面其中兩層樓,需要交哪些稅?地也是我們的,不過地是不轉(zhuǎn)讓給對方的,只是轉(zhuǎn)讓商場里面的幾層而已
說優(yōu)先股,股息和股利是一個意思嗎
公司是2013年成立的。怎么查詢2013是否交印花稅資金賬簿稅
老師,統(tǒng)防打藥合同,合同有農(nóng)藥明細金額以及勞務(wù)費,是否可以把農(nóng)藥和勞務(wù)費開在同一張發(fā)票上,銷售農(nóng)藥免稅,勞務(wù)費需交稅
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、商譽、長期股權(quán)投資、成本模式下的投資性房地產(chǎn)、探明石油天然氣礦產(chǎn)資源使用、租賃當中的使用權(quán)這些為什么資產(chǎn)減值后不得轉(zhuǎn)回
哦,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),就快要進行土地 增值稅清算 了,可是成本還差蠻多,所以要找票,那以前都是老式紙質(zhì)的發(fā)票,如果我對比出哪些是還沒做賬,我可以自行打印出來做了賬嗎?因為部業(yè)務(wù)部,估計他們早就不知道弄哪去了,是要不到了的。
目前沒有這個政策可以自行打印幾年前的發(fā)票做賬,發(fā)票跨年了也不能使用,
啊,這樣嗎?那我們經(jīng)常都有跨年的發(fā)票,如果不能跨年入賬,那那些發(fā)票怎么辦啊
跨年的發(fā)票可以入賬,但是在匯算清繳的時候,需要納稅調(diào)增
哦哦,我們從來沒調(diào)增過,現(xiàn)在主管也是要我查到?jīng)]做賬的都打出來做了賬
如果被查到,就需要納稅調(diào)增,并且還會問責,加收滯納金
哦哦,主管從沒強調(diào)過這個事情,我還以為政策放開了,那以前年度的普票對比出來沒入賬的,入了賬也沒意義啊,那還需要入賬嗎
建議不入賬,入賬了也要調(diào)增,如果你需要發(fā)票沖往來,可以入賬沖往來
嗯嗯,這樣蠻好,我就根據(jù)要沖的預付款去找了,謝謝老師耐心指導
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票可以在電稅局點擊入賬操作,是否每個月都這樣去操作呢?這樣操作會給企業(yè)帶來讓自查的風險呢
如果企業(yè)電算化很成熟,可以這么操作,否則還是打印出來入賬最好,
我們是用會計軟件做賬的,但還 沒那么成熟,我的意思是要打出入賬,還在電子稅局做入賬操作,這樣就知道哪些是入賬了,哪些還沒入賬了,但是這樣又擔心帶來風險,所以我還是決定 每月導出,在表中自己備注好加以區(qū)分好了
嗯啊,按照你這種操作更合適