對的,稅率不能變來變去的

公司是小規(guī)模納稅人,收到對方公司開過來的稅率1%的增值稅專用發(fā)票,請問這種情況,是不是要退回去給對方重新開具普通發(fā)票會比較好?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對方公司開來的專票稅率1%,可以要求對方重新開具3%的專票給我嗎?
老師,小規(guī)模公司,在同個合同項下,一會給對方開普通發(fā)票,一會給對方開具3%增值稅專票,一會給對方開1%專票,這樣是不行的吧?
老師,小規(guī)模公司,在同個合同項下,一會給對方開普通發(fā)票,一會給對方開具3%增值稅專票,一會給對方開1%專票,這樣是不行的吧?@郭老師
中央空調設備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務*空調安裝及材料嗎
老師,年終獎交個稅,匯算清繳也會退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時候可能會退,年終獎不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進項稅額讓轉出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會計從業(yè)教育在哪個平臺呀,之前的網(wǎng)站進不去老
無形資產(chǎn)攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導出申報表 應該怎么導出?
老師,你好,我們有個小規(guī)模的注冊地在一個區(qū),但其實真正的工廠還是在另外一個區(qū),伙食費的發(fā)票可以嗎?
老師,個稅有兩個叫小李重名的人報錯了,其中第一個小李已經(jīng)離職了,第二個小李5月入職后面一直報成第一個小李的個稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,請問要怎么解決呢
也就是發(fā)票形式只能選擇其中一種,要么普票,要么3%專票,要么1%專票,是這樣的吧?
對的,你們協(xié)商就可以了
那如果小規(guī)模公司,與同一家公司簽訂了三個合同,A合同給對方開普票,B合同給對方開3%專票,C合同給對方開1%專票,這樣可以嗎?
同學你好 這個是可以的哦
好的,現(xiàn)在開普通發(fā)票的話,稅率開多少?
同學你好 這個也是1%或者3%
從稅收角度,普通發(fā)票不管開1%或者3%,對購買方和銷售方都沒有影響的吧?
同學你好 對的 這個沒有
是不是超過30萬了,不管我們開1%或者3%稅率普票,我們都按照1%稅率交稅,對方都不能抵扣?
同學你好 不是的 你們開出去的專票他們就可以抵扣
老師,我的意思是,我們如果開具的是增值稅普通發(fā)票,不管是1%的普通發(fā)票還是3%稅率普通發(fā)票,我們都按照1%稅率交稅,對方都不能抵扣?
同學你好 對的 普票他們都不能抵扣
那樣是不是,開1%稅率普通發(fā)票和3%稅率普通發(fā)票,沒有任何區(qū)別的?
不是的 不超三十萬那就免稅的金額增加了 開百分之三要多交所得稅 超出三十萬開百分之三就多交增值稅