您好,是是填5月15申報的,所屬期是4月1號-30的本期應補退稅額 一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。,這里每次都是填寫本月繳納上個月稅款,而不是每個月都必須填寫之前月份有應納稅額就需要填寫,沒有納稅就不需要填寫的。
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現更正6月份申報表,主表30行本月數填2萬還是3萬?
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應納稅額
老師,增值稅申報表一般看那幾行數據,第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數?
老師您好,請問增值稅申報表中,第30行,③本期繳納上期應納稅額,到底是什么意思?舉例說:在9月13日填報所屬期8月的增值稅申報表,第30行③本期繳納上期應納稅額代表了什么呢?蟹蟹
老師,我問下計提工資時候,包含了個人部分,費用這塊,不是體現不出來都是公司的費用
老師你好,銀行賬戶出現一個叫批量代發(fā)手續(xù)費的東西,扣了兩塊錢,這個怎么做賬
收到個人代開的設計費發(fā)票,已在個稅系統(tǒng)申報代扣代繳個人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報個稅的時候到底報的是實際到手的工資還是 沒扣個人醫(yī)保社保的工資
總機構要出合并報表報企業(yè)所得稅,那總分機構單獨的報表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會計,代理記賬會計按照沒有預繳的情況給扣了稅 這個怎么辦老師
老師請問一下,外經證外地申報的施工工人的工資要算在已經計入成本的職工薪酬里嗎?
請問工程項目的咨詢等服務是否按技術合同繳納印花稅
你好老師,這樣填第32欄期末未繳稅額經常為負數,沒事吧
您好,沒事的,就是有留抵稅,稅務不追著讓我們退稅就沒有關系
問題是沒有留底呀 這樣填有問題
哦哦,24行以下是系統(tǒng)自動取數的,我們每月核對24行交的稅款對就行了
只是填的數據差異
您好,我們24行以上有填錯了么
沒錯,我是之前30欄不填,導致32、33數據一直累加,金額大不好看
我現在要補填30欄,30欄是不是填當月申報24欄的數據,這樣32、33都是0。你明白我說什么意思了嗎
您好,我明白?您的意思,第30行顯示本期繳納上期應納稅額.,您補上可以的
不明白什么意思
您好,您說之前30欄不填,導致32、33數據一直累加,現在把30行補上就不好了么
現在又是32欄負數問題,比如6月15號申報5月應納稅額是100,第30欄是不是填100,這樣每個月32、33都是0才對
您好,是的,第30欄填100,我看了我們的表,30行填數的,32和33是0