你好,沒有跨省的。你問一下,你當項目所在地稅務局那邊需要預繳吧。如果需要的話,按照不含稅的金額乘以0.2%。 開發(fā)票次月15日之前
老師好。我們是小規(guī)模建安服務公司。季度報稅。承接的都是異地項目 我在開票后,預交了個人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個怎么寫分錄呢? 企業(yè)所得稅是三個月才計提一次嗎?不用每月計提?
老師,我們上個月開了100萬含稅小規(guī)模建筑服務發(fā)票,外管證需要預繳申報,有沒有申報流程,還有預繳為什么只有企業(yè)所得稅和印花稅,還有環(huán)境保護稅,不需要預繳增值稅嗎
老師好 我們是提供建筑安裝服務的小規(guī)模納稅人 季度報稅 現(xiàn)有一深圳項目 1-2月沒有開票 3月開票22萬 超過15萬要預繳 但是我們是季度報稅 季度沒有超45萬 那這個月開票額22萬要預繳嗎?
老師,您好!我公司注冊地是深圳的,現(xiàn)在開了10萬建筑服務安裝工程給惠州公司,工程項目也是惠州,我現(xiàn)在要預交增值稅嘛?怎么預繳呢?
老師,您好!我公司注冊地是深圳的,現(xiàn)在開了10萬建筑服務安裝工程給惠州公司,工程項目也是惠州,我什么時候預交增值稅嘛?怎么預繳呢?要辦外經(jīng)證嘛?
民辦非企業(yè)地址變更時,“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒有開理事會,個人開的舞蹈培訓班
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊(餐費的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4÷1.09應交稅費應交增值稅進項稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應付款,5685.2借其他應付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分數(shù),提示不對
老師,子公司是獨立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務員高價銷售貨物,老板要給他們返款,說讓財務辦個單位結(jié)算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人,這樣做有沒有風險,會不會違法
包工頭個人代開建筑服務發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個不對,得分沒有分
老師,注冊資金增資需要準備什么資料,那些流程
公司想增加物流這個經(jīng)營范圍,流程和注意事項可以說一下嗎
老師,您現(xiàn)在的意思就是按31天算了,那么肯定是錯的,因為不按公式算的話按照實際情況就是3000?500?1033603
你好,老師,我們老板要給業(yè)務員分成,一共做了70萬的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進賣出轉(zhuǎn)差價的,直接材料成本是30萬,請問怎么給他們算利潤