您好,這個(gè)是可以的,能的
我們公司做建筑服務(wù)行業(yè)的,小規(guī)模期間簽的合同,開的票是3個(gè)點(diǎn)的專票,工程還沒結(jié)束,被強(qiáng)制生成一般納稅人了,生成1般納稅人之后開票還可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎,這個(gè)合同是小規(guī)模期間簽訂的
請(qǐng)教一下老師,建筑公司跟甲方簽的合同稅率是百分之3,一般納稅人,提供的是建筑服務(wù),但是合同里面又含材料,如果成本發(fā)票是開了材料可以做成本嗎?
老師你好麻煩問一下,跟甲方公司簽合同簽的是開9%稅率的增值稅專用發(fā)票,但是后來用了兩個(gè)公司分別開了13%和3%,請(qǐng)問要怎么算讓綜合稅率在9%
一般納稅人建筑公司, 甲方跟我們簽合同是讓開9%專票,但是后面又讓開3%的專票,沒有修改合同,這次又讓開9%的,還是那個(gè)合同,這樣可以嗎
建筑業(yè)一般納稅人公司,有個(gè)項(xiàng)目我們跟甲方的合同為“**縣**路段三級(jí)公路改建工程“,但是有個(gè)下游公司給我們干活開票項(xiàng)目名稱開成了”**市**路**隧道工程“,也就是說我們對(duì)下簽的合同和對(duì)上簽的合同工程名稱不一樣,這樣可以嗎
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報(bào)利潤表,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒有做賬
請(qǐng)問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
老師好,合同做了60多萬,已經(jīng)開了100多萬了,估計(jì)還要開100多萬,開票和合同不符有影響嗎
這個(gè)的話,都這么多嗎,這個(gè)金額有點(diǎn)多啊
那怎么處理呢
這個(gè)金額有點(diǎn)太大,最好保持統(tǒng)一稅率
那老師好,可不可以重新做個(gè)3%的合同100萬,9%的合同60多萬,開100萬可以不
可以,這個(gè)是允許的哈