您好,注意個(gè)是可以抵扣的
老師您好,公司有境外檢測(cè)公司業(yè)務(wù),在付給境外時(shí),有代扣代繳增值稅等,現(xiàn)在代扣增值稅作進(jìn)項(xiàng)處理,借 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳增值稅, 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)已抵扣,上次問說可以抵減管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,我錄入以后進(jìn)項(xiàng)稅額反而會(huì)增加,沒有沖減進(jìn)項(xiàng)稅額,不知哪有問題
6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以用來抵扣嗎?
請(qǐng)問代扣代繳境外增值稅時(shí),為什么代扣代繳的銷項(xiàng)稅可以直接作為自己的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣,代扣代繳的具體過程是怎樣的呢?
老師您好,我想咨詢下,境外支付質(zhì)保服務(wù)費(fèi),代扣代繳了增值稅,這個(gè)增值稅可以抵扣嗎?
境外單位代扣代繳增值稅能否抵扣本公司增值稅
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
E選項(xiàng)對(duì)嗎
這個(gè)選項(xiàng)是沒有問題正確的。
可是答案沒選
明白了,他這個(gè)是不含稅的,所以貸方不是無形資產(chǎn)。
那應(yīng)該怎么寫 但是有一個(gè)選項(xiàng)是 借:無形資產(chǎn)5300 貸:銀行存款5000 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 無形資產(chǎn)是多了300
對(duì),他的意思就是把增值稅加上了
那D選項(xiàng)沒問題啊 無形資產(chǎn)多了300 要在貸方?jīng)_掉啊
你這個(gè)題目是哪里的?可能題目有問題。