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老師您好,稅務推送我單位存在一條風險:23年11月通過二手車市場銷售車輛一部,協(xié)議價70萬元,財務做賬根據(jù)協(xié)議70萬繳納增值稅,該車辦理過戶手續(xù)時開票金額85萬,發(fā)票一直沒有給財務。我現(xiàn)在修改23年11月增值稅申報表后,是不是23年12月-24年5月份增值稅申報表都需要修改?

2024-06-17 09:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 09:08

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對的,同學,你的理解是正確的
2024-06-17
需要調(diào)整以前年度損益,過戶開票金額85萬,是不是這個85萬的款項也是24年才支付的?
2024-07-11
同學你好 問題不完整
2023-03-31
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
業(yè)務1銷項稅額的計算450*0.13=58.5
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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