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Q

采購一批商品,合同總價n萬元,分三次付完合同金額。付了首款1/n到貨一部分,另兩批商品分月付款分月到貨。請教老師,這個會計分錄該怎么做呢?

2024-06-26 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-26 10:43

借庫存商品,貸,應付賬款。如果你是在他的,折扣范圍內(nèi)付款 借,應付賬款,財務費用負數(shù)貸,銀行存款。

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快賬用戶4128 追問 2024-06-26 10:48

可是,并沒有全部到貨,如果借庫存商品,月末盤點時庫房并沒有這個賬務的全部物資,屬于盤虧狀態(tài)不能真實反應庫存狀態(tài),怎么辦?我也是這樣做的賬,又覺不妥

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齊紅老師 解答 2024-06-26 10:49

哦,那你到了多少寫多少。那你是先收到貨物還是先付款?

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快賬用戶4128 追問 2024-06-26 10:52

先付款后到貨

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齊紅老師 解答 2024-06-26 10:54

那對方還能給你們1/n的現(xiàn)金折扣嗎?

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快賬用戶4128 追問 2024-06-26 10:56

借:庫存商品,貸:應付賬款 這個庫存商品就是到貨多少就記錄多少金額,分幾次到貨就做幾次這樣的分錄,是嗎

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快賬用戶4128 追問 2024-06-26 10:56

沒有折扣

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齊紅老師 解答 2024-06-26 10:58

是的,對的,到了多少寫多少。

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快賬用戶4128 追問 2024-06-26 11:03

謝謝老師指點!

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齊紅老師 解答 2024-06-26 11:03

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借庫存商品,貸,應付賬款。如果你是在他的,折扣范圍內(nèi)付款 借,應付賬款,財務費用負數(shù)貸,銀行存款。
2024-06-26
借:應收賬款58500貸:主營業(yè)務收入50000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)8500現(xiàn)金折扣根據(jù)實際收款日期確定
2023-04-24
你好 7月1日 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入10萬*(1—10%) ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商 7月9日 借:銀行存款,財務費用? 10萬*(1—10%)*2%,貸:應收賬款
2022-04-14
你好,這里的現(xiàn)金折扣是按含稅還是不含稅金額的計算?
2021-03-30
您好,1.借:原材料 80000 貸:應付賬款-暫估供應商 2.借:應付賬款-某某供應商 130000 貸:銀行 30000 應付票據(jù) 100000 3. .借:原材料 -80000 貸:應付賬款-暫估供應商 -80000 .借:原材料 80000 貸:應付賬款--某某供應商 80000
2023-10-21
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