您好 生產(chǎn)經(jīng)營核定征收 個(gè)人所得稅=收入*核定征收率*適用稅率-速算扣除數(shù)

個(gè)體戶核定征收和個(gè)體戶小規(guī)模納稅方面有什么區(qū)別
小規(guī)模納稅如果查賬征收,按什么標(biāo)準(zhǔn)納稅?
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人個(gè)稅是有兩種嗎?核定征收和按經(jīng)營所得征收?
個(gè)體工商戶怎么繳納增值稅?是核定征收還是按小規(guī)模的征收率來收?
老師,小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,經(jīng)營所得核定征收稅率怎么確定的
請(qǐng)問個(gè)人注冊(cè)了公司,再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個(gè)人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個(gè)體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個(gè)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉的電商商家(使用的erp是旺店通),采購時(shí)入到云倉,云倉就推單推到旺店通?電商平臺(tái)銷售時(shí)把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉,這樣旺店通就實(shí)現(xiàn)了庫存的實(shí)時(shí)同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開票不含稅金額29萬,專票不含稅金額1萬,請(qǐng)問本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤表來看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些
老師,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,從決策者角度出發(fā)可以展開哪些分析?
老師,假如我們委托A公司報(bào)關(guān),A又委托B,那B填報(bào)關(guān)單的時(shí)候,境內(nèi)發(fā)貨人是填誰?,生產(chǎn)銷售單位填誰?還有境內(nèi)貨源地填啥?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí),比如所得1000,那這樣每個(gè)季度扣除生計(jì)費(fèi)用15000是不是就浪費(fèi)了,下個(gè)季度如果銷售額5萬,扣除費(fèi)用還是15000嗎?能累計(jì)扣除費(fèi)用嗎?
鋼鐵行業(yè),居間費(fèi)怎么付
當(dāng)分公司報(bào)表未交稅金和總公司報(bào)表未交稅金出現(xiàn)差額的時(shí)候,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?


收入是怎么確定,就只交這個(gè)個(gè)稅是嗎?就可以直接轉(zhuǎn)到荷包里
收入根據(jù)您開具的發(fā)票啊 或者沒有開具發(fā)票根據(jù)未開票收入 請(qǐng)問您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
小規(guī)模,然后這個(gè)個(gè)體戶一般都是無票收入,主要用于提現(xiàn),分紅
季度銷售額不超過30萬 需要繳納印花稅 個(gè)人所得稅
就是跟一般納稅人一樣,還是要申報(bào)收入。做無票收入或普票收入或1個(gè)點(diǎn)的專票收入是嗎,然后根據(jù)收入*3%征收率=*適用稅率-速算扣除數(shù)嗎?
不是有那種根據(jù)行業(yè)收入還是利潤,定額交的個(gè)稅嗎
是的 有收入沒有開具發(fā)票 要做無票收入申報(bào) 無票收入做一個(gè)點(diǎn)的 專票根據(jù)開具的稅率 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅是根據(jù)核定征收率的 不一定是3% 要看核定的
譬如普票收入30萬,核定征收率是3%,那么最終個(gè)稅是多少?
收入30萬,核定征收率是3% 個(gè)人所得稅(300000*0.03)*0.05*0.5=225
如果當(dāng)月有專票10萬呢,這種情況怎么做
核定征收專票也是一樣的計(jì)算個(gè)人所得稅的
專票是否不參與季度普票30萬
專票%2B普通發(fā)票%2B不開票? 合計(jì)銷售額不能超過30萬 超過30萬 全部都要繳納增值稅 不超過 專票繳納 普通發(fā)票 未開票收入不繳納