這個(gè)是稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況確定的,比如, 經(jīng)營所得稅核定稅率0.6%
小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,個(gè)人經(jīng)營所得核定征收按收入核定,我沒有成本發(fā)票能不能用收據(jù)來入賬
老師,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,核定征收,需不需要報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的匯算清繳
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人個(gè)稅是有兩種嗎?核定征收和按經(jīng)營所得征收?
個(gè)體戶是核定征收的,個(gè)人經(jīng)營所得核定稅率,是不是就是拿收入乘以核定稅率,就是繳納的個(gè)人經(jīng)營所得?
老師,小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,經(jīng)營所得核定征收稅率怎么確定的
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
我在今年第一季度開票的時(shí)候,開錯(cuò)了的發(fā)票沒有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開了超過30萬,增值稅交了三千多,經(jīng)營所得1300多,那我確實(shí)沒有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,申請(qǐng)退稅嗎?
那你這個(gè)是作廢了,可以申請(qǐng)退稅的