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老師,你好,我司在辦理供應(yīng)商的結(jié)算匯總時(shí),有一家供應(yīng)商在結(jié)算匯總前就把發(fā)票開完了,結(jié)算出來與發(fā)票相差150元(結(jié)算金額小于發(fā)票金額)。請問老師我如何調(diào)差?

2024-06-25 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 17:37

你好,差額沒有支付的營業(yè)外收入

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快賬用戶5393 追問 2024-06-25 17:40

老師,你好,不是很明白,因我收到發(fā)票已經(jīng)計(jì)入成本了,但付款少付了150元,形成這150元的差額,我該如何賬務(wù)處理?請老師把分錄一并寫出。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:41

借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款, 借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款、營業(yè)外收入。

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你好,差額沒有支付的營業(yè)外收入
2024-06-25
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品 差額修改匯算清繳
2025-06-15
只需要把多開的280開一張負(fù)數(shù)就可以了
2023-05-29
你好,雖然油到了,你可以把它放到原材料或者是周轉(zhuǎn)材料里面,你領(lǐng)用的時(shí)候再做到你的結(jié)算表里面。
2023-04-03
同學(xué)你好 盈利的還是非盈利的
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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