好對(duì)的是的,就這兩個(gè),目前沒有其他的,如果是有其他的話,很有可能他是以前年度。
老師 你好 ,農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率 貨物的扣除率不是10%嗎 ?這里為什么用9%的扣除率 ?
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣不是10%或者9%,怎么會(huì)有13%,相關(guān)政策有嗎?
企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,如用于生產(chǎn)稅率為9%的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額;如用于生產(chǎn)稅率為13%的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 老師 咋理解?
老師你好, 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問,九這句話扣除率是不是有一個(gè)10%的情況?9%和10%的扣除率分別適用什么情況?是不是得根據(jù)銷售額確定對(duì)應(yīng)的扣除率?
老師,您好,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品拿到的1%進(jìn)項(xiàng),然后初加工銷售農(nóng)產(chǎn)品9%,我們是不是可以核定扣除9%呢,如果深加工后應(yīng)稅商品是13%的,那我們是不是只能核定扣除抵扣10%而已呢
請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)怎么處理
郭老師,我們有收到房租發(fā)票和現(xiàn)代服務(wù)管理費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)我要做什么科目
老師,我們公司沒有實(shí)繳股本,成立5年了,賬面上未分配利潤(rùn)120w,以前沒有分紅過?,F(xiàn)在有個(gè)自然人股東要退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè)自然人股東,這種情況有可能0元股轉(zhuǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)教一下團(tuán)建的費(fèi)用發(fā)票是開餐飲費(fèi)還是活動(dòng)服務(wù)費(fèi)?
老師,你那兒有“工程審計(jì)服務(wù)類項(xiàng)目的成本分析”模版嗎[破涕為笑]
老師,請(qǐng)問下我先做的工商年報(bào),后做的匯算清繳,那工商年報(bào)里還能帶出來數(shù)據(jù)嗎? 我填的多報(bào)合一
董孝彬老師,您好!續(xù)問——因?yàn)樘幹玫拈L(zhǎng)期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本,取兩位小數(shù)有42.57的差異,做了調(diào)整過后,四季度的報(bào)表不調(diào),只在年報(bào)上調(diào)整過來就可以嗎?我的會(huì)計(jì)分錄就是做一筆沖減,然后再調(diào)整為正確的成本,然后嗯,具體的分錄他或是沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?可以幫我理理嗎?具體的分錄該怎么寫?嗯,然后調(diào)在5月份的那這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎?還是說需要存檔保存?
知道誰額怎么算出金額,13個(gè)點(diǎn)
老師,企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,可以加速固定資產(chǎn)折舊嗎?
老師,建筑行業(yè)開具發(fā)票是建筑服務(wù)的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填在哪里?
但是會(huì)計(jì)學(xué)堂題庫(kù)里面就有農(nóng)產(chǎn)品13的扣除率
你好,你看一下他的銷售稅率是不是16%或者17%的。
20題老師你看看
這個(gè)抵扣率是10%,他這個(gè)13%是銷售。