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老師,我們是一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在專管員要上門,但是我們的近兩年增值稅申報(bào)表 企業(yè)所得稅季度報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入偶爾有幾個(gè)月有差異,增值稅申報(bào)表差異不大,所得稅申報(bào)表偶爾幾個(gè)月差異有幾百萬,差異幾百萬的原因是我們水電費(fèi)是代收代繳,到供電供水局去開發(fā)票給我們公司,我們公司再開給業(yè)主,這些差異我怎么和專管員說呢?

2024-06-25 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 13:47

您好!那所得稅申報(bào)時(shí),這些代收的就不能作為收入申報(bào),只能說你們申報(bào)錯(cuò)了

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您好!那所得稅申報(bào)時(shí),這些代收的就不能作為收入申報(bào),只能說你們申報(bào)錯(cuò)了
2024-06-25
您好 在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))”中“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”選擇對(duì)應(yīng)的簡易計(jì)征率在“開具增值稅專用發(fā)票”(或者“開具其他發(fā)票”“未開具發(fā)票”根據(jù)自己開具的發(fā)票票種類型進(jìn)行對(duì)應(yīng)的選擇)中填寫銷售額和銷項(xiàng)稅額
2024-01-12
i你好,因?yàn)槟氵@邊是未開票收入造成的,電子稅務(wù)局申報(bào)對(duì)的話,那你這邊就調(diào)整你賬上未開票收入的分錄呢
2024-01-14
您好,紅字沖回多計(jì)提的金額
2024-01-14
你好!實(shí)際上是增值稅銷項(xiàng)稅額少了。借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-01-14
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