您好 請問是平臺直接把錢匯到您單位賬上 然后您單位再把錢支付給欠款公司 對么
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
我們公司上個月最后一天,從基本戶轉(zhuǎn)錢到一般戶,基本戶扣款了,但是一般戶當(dāng)天沒收到,到第二天才收到,也就是次月的1號,這樣我做賬的時候,導(dǎo)致一般戶的金額跟銀行明細(xì)不一樣。我這個要怎么弄呢?調(diào)節(jié)一般戶的銀行余額嗎??
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(手續(xù)費是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
您好老師,我們小規(guī)模公司,應(yīng)該該收取一筆培訓(xùn)費8500元,但是學(xué)員掃描支付的時候第三方平臺收取了22.95的手續(xù)費,我們銀行實際到賬8477.05元,開票開的8500元,請問怎么做賬呢,我這樣做的話,銀行收款又和確認(rèn)的收入金額不一樣 如果
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
從鐵建銀信這個平臺提出來錢 然后把平臺扣的錢和手續(xù)費從這里面扣掉 打款
票據(jù)貼現(xiàn)收回款項后 借:銀行存款 借:財務(wù)費用?平臺扣的錢和手續(xù)費 貸:應(yīng)收票據(jù) 付款給對方的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 貸:財務(wù)費用?平臺扣的錢和手續(xù)費
從鐵建銀信貼回來532141.13 然后從銀行劃走277.11的手續(xù)費 其中欠對放公司是533476.3 平臺又扣了1335.17 第一步借銀行存款的話 那我當(dāng)時收到的錢后續(xù)又扣了手續(xù)費啊
當(dāng)時收到的錢后續(xù)又扣了手續(xù)費 那您繼續(xù)做扣手續(xù)費的分錄 然后支付的時候后面扣了的后續(xù)費繼續(xù)扣回來就好了
分錄是什么
您總共扣了幾次 每次多少金額?
首先從鐵建銀信提出來的時候就扣了1335.17元 打到銀行賬戶532141.13元 緊接著銀行扣了一筆277.11的手續(xù)費 之后剩下的錢打給了對方客戶
借:銀行存款532141.13 借:財務(wù)費用?1335.17 貸:應(yīng)收票據(jù)1335.17%2B532141.13=533476.3 借:財務(wù)費用 277.11 貸:銀行存款 277.11 付款給對方的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 貸:財務(wù)費用? 1335.17%2B277.11=1612.28
從鐵建銀信貼出來的錢 叫什么票據(jù) 商業(yè)承兌匯票么
就是應(yīng)收票據(jù)科目
應(yīng)該是叫商業(yè)承兌匯票