可以先申報(bào),暫時(shí)不交稅,7月申報(bào)時(shí)以當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵上月欠稅,但是要交滯納金的

老師好,公司一月份沒(méi)有收入,但是開(kāi)回來(lái)幾張進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在不要抵扣進(jìn)項(xiàng)票等到有收入的時(shí)候再抵扣可以嗎?賬上也不要體現(xiàn)開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,結(jié)果4月份沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),而且開(kāi)的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來(lái)4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報(bào)不交稅款,等5月份進(jìn)項(xiàng)回來(lái)再用留抵稅去抵?
老師你好,問(wèn)一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個(gè)項(xiàng)目,8月份開(kāi)過(guò)建筑發(fā)票,有銷項(xiàng)稅(這個(gè)項(xiàng)目打票全部已開(kāi),下次不用再開(kāi)了,),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),如果這個(gè)月增值稅交了,下月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)增值稅多交了,要怎么處理好一點(diǎn)
公司是一般納稅人,9月份開(kāi)票了30萬(wàn),需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93,這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)抵扣,不夠低完,這個(gè)月我不扣稅,等11月份申報(bào)10月份的稅,有發(fā)票回來(lái)認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬(wàn)的增值稅,但是我們賬戶沒(méi)錢(qián)不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢(qián),2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個(gè)增值稅調(diào)回來(lái),用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?
咨詢服務(wù)行業(yè)計(jì)提員工工資是否借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個(gè)人社保
從資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)虧損多少的話,是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計(jì)入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計(jì)提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方數(shù)? 第二欄實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實(shí)發(fā)工資嗎?
還沒(méi)有發(fā)的工資在哪個(gè)科目看啊
公司已經(jīng)成立營(yíng)業(yè)幾年了,現(xiàn)在要建套內(nèi)賬,上軟件,有什么需要準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)
客戶自己提供 A原料,我們收到貨,倉(cāng)管給進(jìn)貨單,那么我們這筆怎么入賬
老師,實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工應(yīng)酬包括個(gè)人部分的社保,記入成本費(fèi)用的不包括個(gè)人社保但包括單位部分社保和工資吧
老師你好,鋼卷批發(fā)貿(mào)易類型的企業(yè),開(kāi)具電子發(fā)票的時(shí)候 可以使用批量開(kāi)具發(fā)票(直接設(shè)置好上傳就開(kāi)具很多張和金額的)嗎? 會(huì)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)
4s店開(kāi)了一張二手車發(fā)票,對(duì)應(yīng)一張固定資產(chǎn)處置發(fā)票,這個(gè)要怎么入賬?如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn)電商行業(yè)怎么交稅的和小規(guī)模納稅人一樣嗎?


呃呃,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。