您好,
借:管理費用
貸:研發(fā)費用-資本化支出
月末研發(fā)支出-資本化支出需要結轉到管理費用-研發(fā)費用嗎?還是等到達到無形資產(chǎn)條件再轉入管理費用-研發(fā)費用?
你好..是研究階段費用化支出...研究成功..資本化支出.... 問題1??那如果8在研究階段..在費用化支出有10萬..現(xiàn)在到月底還沒研究成功..轉到.管理費用10 9月研究成功..的費用記在資本化支出 那把8月份的費用化支出還轉到資本化支出嗎. 問題2??...現(xiàn)在還有研發(fā)支出企業(yè)所得稅加計扣除這個項目嗎
如果研發(fā)支出資本化支出轉費用化處理,對當年的報表信息有何影響
老師好 老師就是有關無形資產(chǎn)的研發(fā)支出 的歸集 研發(fā)支出-費用化支出 是不是到了每個月末就必須要結轉到 管理費用 但是研發(fā)支出 -資本化支出 月末、年末是不是都不用結轉 只能這個研發(fā)項目結束 才會 結轉到 無形資產(chǎn) 謝謝 老師
如果沒有取到專利, 研發(fā)費用-資本化支出 月末如何結轉?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務退回來呢?
老師您好,建筑服務公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
和費用化結轉方式一樣?
因為還沒有取得專利,所以就是一樣的
或者你暫時不處理,等資本化了再處理
不結轉,資本化的金額在報表哪里體現(xiàn)出金額呢?
這個沒有取到專利,是以后都不會有了嗎
短時間不會有的
那就先費用化,轉到管理費用里面
那后期費用化的怎么轉入無形資產(chǎn)呢?
后期把管理費用沖掉就可以了