同學(xué)你好!以下主要項目供你參考: 需要調(diào)增的項目: 超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈支出:捐贈超過稅法規(guī)定的比例部分需要調(diào)增。 稅收滯納金和罰款:這些支出不允許在稅前扣除,需要調(diào)增。 超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費:超出稅法規(guī)定比例的業(yè)務(wù)招待費用需要調(diào)增。 超標(biāo)的福利費:員工福利費超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分需要調(diào)增。 未經(jīng)批準(zhǔn)的準(zhǔn)備金:未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金需要調(diào)增。 其他不符合稅前扣除條件的支出:如非經(jīng)營性支出等。 需要調(diào)減的項目: 以前年度虧損:按照稅法規(guī)定,可以用當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)以前年度的虧損。 免稅收入:如國債利息收入等免稅項目,從應(yīng)納稅所得額中扣除。 投資損失:符合條件的投資損失可以扣除。 其他稅法規(guī)定的扣除項目:如研發(fā)費用加計扣除等。
老師,你好,我想問下,一個人的名義和公司簽合同,所得額需要繳納哪些稅費,稅率大概是多少?
老師,關(guān)于匯算清繳調(diào)整的哪些項目需要調(diào)增哪些需要調(diào)減,您那邊有沒有內(nèi)容,能不能發(fā)我一下?
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,我之前有1000元做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增的話我怎么填寫?
老師:在計算應(yīng)交所得稅時,我還是分不清哪些是納稅調(diào)增,哪些是納稅調(diào)減?比如,會計利潤4500元,稅法折舊1200..會計折舊400相差800.需要調(diào)減。我還是不明白為啥調(diào)減?老師能幫我解答一下嗎?謝謝?
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
將來可抵扣,現(xiàn)在調(diào)增 將來應(yīng)納稅,現(xiàn)在調(diào)減 調(diào)整符號和我想的相反 現(xiàn)在明白了
謝謝老師
好的同學(xué),不用客氣