可以的,你們可以用服務(wù)結(jié)算單代替這個(gè)出庫(kù)單。
老師您好,請(qǐng)教您關(guān)于承兌匯票問(wèn)題。 ① 支付給銀行承兌匯票承兌手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做? ② 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上蓋了“已承兌xx萬(wàn)元”xx銀行xx日期,同時(shí)銀行流水和回單有對(duì)應(yīng)發(fā)票供應(yīng)商的流水回單,沒(méi)有其他關(guān)于承兌票面等資料,可以直接按照借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款這樣做分錄嗎?
老師好,會(huì)計(jì)每月正確的做賬是怎樣的,我是先把原始憑證的發(fā)票,銀行回單貼到一起,然后按照銀行流水的順序做賬,每個(gè)月收付款了沒(méi)有開(kāi)發(fā)票和收到發(fā)票全部做預(yù)收預(yù)付,這樣可以嗎
老師好,收到預(yù)收貨款對(duì)方單位就要求開(kāi)票,但我公司庫(kù)存與開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售量相差很大,該預(yù)收貨款為預(yù)計(jì)今年會(huì)發(fā)生的銷售量,結(jié)果稅務(wù)打電話質(zhì)疑我們虛假開(kāi)票,要求我們提供合同和銀行流水,目前貨款還未收到,只有合同一流,這樣怎么辦呢
老師好,收到預(yù)收貨款對(duì)方單位就要求開(kāi)票,但我公司庫(kù)存與開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售量相差很大,該預(yù)收貨款為預(yù)計(jì)今年會(huì)發(fā)生的銷售量,結(jié)果稅務(wù)打電話質(zhì)疑我們虛假開(kāi)票,要求我們提供合同和銀行流水,目前貨款還未收到,只有合同一流,這樣怎么辦呢
老師好,按照稅法上要求,需求3流一致,發(fā)票,銀行流水,出庫(kù)單,公司是開(kāi)展會(huì)議的,有發(fā)票和銀行流水,沒(méi)有出庫(kù)單,這樣行嗎?
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時(shí)采用的是定額的成本法,然后每半年盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)生產(chǎn)倉(cāng),就跟財(cái)務(wù)賬進(jìn)行清算,然后這這半年以來(lái)的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是多于實(shí)際領(lǐng)料的了,那么就在6月份調(diào)整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實(shí)際上盤點(diǎn)清算需要調(diào)平財(cái)務(wù)賬跟生產(chǎn)倉(cāng)的賬,由于原來(lái)財(cái)務(wù)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以財(cái)務(wù)賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調(diào)平了,公式是不是:每個(gè)圖號(hào)的定額材料÷573647×474738
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是跟著免稅收入(銷項(xiàng)開(kāi)票月份)走的,比如:銷項(xiàng)7月份開(kāi)的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在7月所屬期的增值稅申報(bào)表申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人自營(yíng)的房產(chǎn)怎么繳房產(chǎn)稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開(kāi)票嗎,可以不開(kāi)嗎
企業(yè)所得稅—生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,不屬于成本費(fèi)用,計(jì)提了個(gè)稅,并不影響利潤(rùn)總額,這樣理解對(duì)吧
老師財(cái)務(wù)軟件報(bào)表從分類的公式,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
員工宿舍電費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產(chǎn)成本100多萬(wàn)掛著,我需要處理嗎
個(gè)稅申報(bào)的五險(xiǎn)扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)填寫(xiě)在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么
郭老師,就是服務(wù)結(jié)算單自己?jiǎn)挝粚?xiě)就行了,需要蓋公司的章嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。