你好,不是的。你得認(rèn)證了之后,進(jìn)像大于肖像的那一部分屬于留底,然后符合要求的才能給你退做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項稅額嗎
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項稅額嗎
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額也可以嗎?
用于出口退稅的進(jìn)項勾選了進(jìn)項認(rèn)證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個發(fā)票的進(jìn)項稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會計分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項抵扣嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,麻煩把你說的然后進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。寫下分錄,謝謝
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項、 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出、貸轉(zhuǎn)出未交增值稅都是三級科目。