這個是可以的,可以正常開
勞務(wù)派遣公司A聘用了一些非全日制用工,派遣到B公司,A在給B開發(fā)票時,可以開勞務(wù)費嗎
老師,請問我們有2家公司,A公司法人是老板娘, B公司法人是老板,因為有貨從B公司發(fā)給A公司,所以B公司開票給A公司,但是現(xiàn)在A公司要注銷,A公司進項平臺還有發(fā)票沒有認證,請問發(fā)票可以開給B公司嗎?
請問老師公司把招聘來的人員放在靈活用工平臺,公司與靈活用工平臺簽訂合同,該平臺給我們開具專用發(fā)票,請問這樣算虛開嗎
請教老師老板注冊一家B公司專門給A公司在各個平臺招聘,平臺給B公司開招聘費發(fā)票,A再給B公司開招聘費發(fā)票可以嗎
請教老師老板注冊一家B公司專門給A公司在各個平臺招聘,平臺給B公司開招聘費發(fā)票,A再給B公司開招聘費發(fā)票可以嗎
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計算第3和第5的時候要把這3000考慮進去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
這個案例第二年的分錄是不是借:遞延所得稅負債,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5?
老師,這個第一問的第三小問,為啥折舊和攤銷不考慮所得稅,每年可產(chǎn)生的稅后營業(yè)成本不是考慮了所得稅嗎?做題暈了,感覺有時候折舊又考慮所得稅,有時候又沒有
我發(fā)票提額度時出現(xiàn)查詢未辦結(jié)票種核定
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
這個公司只有這一個業(yè)務(wù)有風(fēng)險嗎?符合商業(yè)實質(zhì)嗎
沒事的,這個是不影響的
招聘費每次都是1000萬或者幾百萬支付都是專用發(fā)票,如果這種可以的話,稅務(wù)局那邊該如何解釋
B公司需要具備什么條件來給A公司招聘?需要什么許可證嗎
這個的話,你們向別人支付的招聘費都這么多?不是智聯(lián)招聘這種的嗎?
都是這么多的,是boss平臺
所以金額比較大而且都是專用發(fā)票,這種操作不知是否有風(fēng)險
一般不會有這么多的費用,這種像是買票的金額
不是買票是真實業(yè)務(wù),只不過A直接支付給平臺1000萬的招聘費達不到1000萬的效果,所以再重新注冊一個公司就可以
這個金額有點太大,這個主要
所以不知道這樣可以嗎
這個不建議,整體是不可以的
那這種屬于什么情況不可以
主要是一次性計入費用的話,金額太大
不是的,都是按月分攤
但是正常公司,招聘費用也沒這樣多啊,和別的公司相比
我們公司每年招聘費一兩千萬很正常的,所以這種方式時間久了會不會出問題
只能說如果業(yè)務(wù)都是真實的,并且有依據(jù)可查的話沒關(guān)系
但是這個公司只有這一個業(yè)務(wù),其他人員啥也沒有,符合商業(yè)實質(zhì)性嗎
不是啊,你招聘過來員工不是正常工作的嗎?難道沒有其他的業(yè)務(wù)銷售嗎?肯定是一個鏈條呀。