您好,圖中應收賬款的金額是月半的那個金額么,這樣應收賬款-外幣就平了,這個分錄可以的
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調匯了,202003收匯的貸方應收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應收憑證沖紅重做嗎?
老師您好!我是外貿企業(yè),18年12月收到外匯折算人民幣3300元,借銀行存款3300,貸應收賬款-某國企業(yè)3300。 19年3月同筆業(yè)務才開具出口發(fā)票3500元,借應收賬款-某國企業(yè)3500,貸主營業(yè)務收入出口3500。 這個這個應收賬款之間的差額怎么做會計分錄
進出口工業(yè)制造企業(yè),我剛剛做了一筆出口產品的賬務處理,摘要:出口產品 借:應收賬款(外幣)—出口銷售貨款,這里的應收賬款需要設置外幣嗎?后面這樣設置明細科目出口銷售貨款對嗎?暫時不知道對方付款名稱所以不好設置對方公司名稱。貸:主營業(yè)務收入—外銷收入(鑼)
進出口企業(yè),上月出口銷售了445250美元,按5月6日匯率換算人民幣確認收入是3161007.85元: 出口產品一批(美元445250*7.0994) 借:應收賬款—X公司3161007.85 貸:主營業(yè)務收入—出口收入3161007.85 5月收到X公司預付款美元37587.5,中國銀行直接按當日匯率7.2314換算成了人民幣271810.25元,這筆收款的分錄是不是涉及一個匯率差的計算處理?謝謝老師指導一下外匯收款的賬務處理,具體分錄請指導告知一下
出口企業(yè),本月月頭出口銷售了一筆業(yè)務,暫時沒收到貨款,我是這么做賬的,摘要欄寫:出口產品一批(美元總金額*確認收入的匯率取工作日1號的中國銀行匯率) 借:應收賬款—XX公司 貸:主營業(yè)務收入—出口收入 月底收到了這筆業(yè)務的出口貨款,我又做了一筆分錄,我發(fā)圖片您看做的對不對?
初級會計考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問下,我們想搞個返利活動,我要是算出每個月的平均售價,平均成本,出來平均利潤后,然后用這個利潤去減掉返利這樣算就對嗎
2025年5月份公司社保工傷保險費用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級會計公開課最后一卷的題在哪里找呢
老師,企業(yè)在工商信息顯示吊銷,末注銷,這個怎么處理
老師你好,收到政府上年度補助項目資金怎么做賬?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產出來40臺以后,成本漲價了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產出來的設備計提跌價準備,40臺的時候,原材料沒漲價啊,為什么要對有標的,計提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調增嗎
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應收賬款是月頭出口銷售確認的一筆收入,就是圖中應收賬款貸方的金額。當時確認的收入?yún)R率和月中收到了這筆款項當日結匯的匯率不一樣,這中間有匯兌收益和匯兌損益,您看圖中我理解做對了嗎?
您好,可以的,這樣您就不用在月末再做匯兌損益了
我覺得這樣比月底再處理更簡便一些,這樣做是可以的對吧匯兌損益下面需要設置匯兌收益和匯兌損益嗎?還是直接匯兌損益就可以了?
您好,是的,這樣月末不用再匯兌損益了, 是直接匯兌損益就可以
出口業(yè)務確認的收入款是銷售的美元總金額*當月工作日1號的匯率換算成人民幣金額就是這筆業(yè)務的收入是這樣嗎?等收到出口貨款時,銀行直接按當日匯率換算成人民幣。這樣這筆收款業(yè)務就有一個匯率差,所以就要做一個匯率差額的分錄是嗎?就是我發(fā)的圖片分錄
您好,是的,本來是要做3筆分錄的,月末還有匯兌,但結果都一樣,應收-外幣余額為0,您的分錄對的
如果需要去銀行辦理結匯是不是也要單獨做一筆結匯分錄?我剛剛是和收款做一起了
您好,是的,圖中的銀行我還以為就是跟銀行換成人民幣的金額了 把外幣賣給銀行 結匯分錄: 借:銀行存款——人民幣(轉出的外幣×銀行買入價) 財務費用——匯兌損益(差額計入) 貸:銀行存款——外幣(轉出的外幣×銀行中間價)
收到出口貨款分錄是:借:銀行存款—外幣 貸:應收賬款—XX公司 接著就做您發(fā)的結匯分錄是嗎?
您好,是?的, 收匯 借:銀行存款—外幣 貸:應收賬款—XX公司? 結匯 借:銀行存款——人民幣(轉出的外幣×銀行買入價) 財務費用——匯兌損益(差額計入) 貸:銀行存款——外幣(轉出的外幣×銀行中間價) 月末用匯兌損益把把外幣賬戶折算成月末匯率的人民幣金額