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出口企業(yè),本月月頭出口銷售了一筆業(yè)務,暫時沒收到貨款,我是這么做賬的,摘要欄寫:出口產品一批(美元總金額*確認收入的匯率取工作日1號的中國銀行匯率) 借:應收賬款—XX公司 貸:主營業(yè)務收入—出口收入 月底收到了這筆業(yè)務的出口貨款,我又做了一筆分錄,我發(fā)圖片您看做的對不對?

出口企業(yè),本月月頭出口銷售了一筆業(yè)務,暫時沒收到貨款,我是這么做賬的,摘要欄寫:出口產品一批(美元總金額*確認收入的匯率取工作日1號的中國銀行匯率)
借:應收賬款—XX公司
貸:主營業(yè)務收入—出口收入
月底收到了這筆業(yè)務的出口貨款,我又做了一筆分錄,我發(fā)圖片您看做的對不對?
2024-06-23 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-23 21:47

您好,圖中應收賬款的金額是月半的那個金額么,這樣應收賬款-外幣就平了,這個分錄可以的

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快賬用戶1136 追問 2024-06-23 21:53

應收賬款是月頭出口銷售確認的一筆收入,就是圖中應收賬款貸方的金額。當時確認的收入?yún)R率和月中收到了這筆款項當日結匯的匯率不一樣,這中間有匯兌收益和匯兌損益,您看圖中我理解做對了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-23 21:54

您好,可以的,這樣您就不用在月末再做匯兌損益了

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快賬用戶1136 追問 2024-06-23 21:58

我覺得這樣比月底再處理更簡便一些,這樣做是可以的對吧匯兌損益下面需要設置匯兌收益和匯兌損益嗎?還是直接匯兌損益就可以了?

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齊紅老師 解答 2024-06-23 21:58

您好,是的,這樣月末不用再匯兌損益了, 是直接匯兌損益就可以

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快賬用戶1136 追問 2024-06-23 22:05

出口業(yè)務確認的收入款是銷售的美元總金額*當月工作日1號的匯率換算成人民幣金額就是這筆業(yè)務的收入是這樣嗎?等收到出口貨款時,銀行直接按當日匯率換算成人民幣。這樣這筆收款業(yè)務就有一個匯率差,所以就要做一個匯率差額的分錄是嗎?就是我發(fā)的圖片分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-23 22:07

您好,是的,本來是要做3筆分錄的,月末還有匯兌,但結果都一樣,應收-外幣余額為0,您的分錄對的

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快賬用戶1136 追問 2024-06-23 22:11

如果需要去銀行辦理結匯是不是也要單獨做一筆結匯分錄?我剛剛是和收款做一起了

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齊紅老師 解答 2024-06-23 22:14

您好,是的,圖中的銀行我還以為就是跟銀行換成人民幣的金額了 把外幣賣給銀行   結匯分錄:   借:銀行存款——人民幣(轉出的外幣×銀行買入價)     財務費用——匯兌損益(差額計入)     貸:銀行存款——外幣(轉出的外幣×銀行中間價)

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快賬用戶1136 追問 2024-06-23 22:19

收到出口貨款分錄是:借:銀行存款—外幣 貸:應收賬款—XX公司 接著就做您發(fā)的結匯分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-23 22:22

您好,是?的, 收匯 借:銀行存款—外幣 貸:應收賬款—XX公司? 結匯  借:銀行存款——人民幣(轉出的外幣×銀行買入價)     財務費用——匯兌損益(差額計入)     貸:銀行存款——外幣(轉出的外幣×銀行中間價) 月末用匯兌損益把把外幣賬戶折算成月末匯率的人民幣金額

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您好,圖中應收賬款的金額是月半的那個金額么,這樣應收賬款-外幣就平了,這個分錄可以的
2024-06-23
你好,同學,收款分錄需要做一個匯兌損益。如果先收到預收款,確認收入時需要按照收到預收款時的匯率沖往來,剩余的再記應收賬款。
2024-06-07
單位和誰簽訂的合同不知道嗎?接的客戶也不知道。這樣的話分不出來以后誰給了你錢,誰欠了你的錢。
2023-03-22
對的;分錄是這樣來寫的?
2023-03-23
你好,6月份暫估,然后在7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。你現(xiàn)在6月份做不了其他應收款,出口退稅,你都沒有申請出口退稅。你以后申請了出口退稅再做。
2024-07-11
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