您好,B會計估計是不追溯的, 通俗的說,我需要調(diào)整以前的數(shù)據(jù)如AC, 未來適用法,就是現(xiàn)在和未來確認就行了如B
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
沒聽懂你說的啥意思
您好,好的,會計估計不去更正申報以前年度報表,這樣聯(lián)系上工作是不是好理解些
那怎么改現(xiàn)在是
不是都改變了,那肯定影響了呀
您好,改今年和以后年,不改2023年,不用更正申報就不影響?未分配利潤了
更正申報是啥意思
您好,5.31前年度所得稅匯繳完了,發(fā)現(xiàn)23年申報數(shù)據(jù)有錯,就要更正申報,是這個意思
還是不懂呀
您好,具體是哪里不明白呀
是不是去電子稅務局重新申報利潤表的意思
您好,是的,不止是更正利潤表,負債表也要更正的
未分配利潤是啥
您好,我也不去說概念,就是累計的利潤
就是最后掙了多少錢,呈現(xiàn)在財務報表上的嗎?
您好,對對,如果沒有分配利潤就可以這么理解,
那錢都是一年的最后掙了的錢,打到老板私卡里面的嗎?
您好,有這個情況的,負債表的其他應收款-老板的金額很大,就是公司的錢給老板了
那就是代表分紅給老板了嗎
一年到頭,老板可以從公司無限拿錢嗎?借款是嗎?
您好,不是,老板沒交個稅呢,分紅要交個稅的,如果真的分紅了,其他應收款-老板這個科目沒?有余額的