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老師,您好,老板說費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請單要編號,這如何編呢?是分開編嗎?是按付出的時間編,還是填制的時間編?謝謝!

2024-06-22 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-22 16:20

分開編制,最好是按當(dāng)前的月份,假設(shè)這個月的話就是2024060001開始。

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快賬用戶6718 追問 2024-06-22 16:33

好的,這是出納編還是會計(jì)編的,現(xiàn)金銀行日記賬要錄入的嗎?然后費(fèi)用報(bào)銷單是按資金付出的日期編號嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-22 16:35

付款申請單一般是哪個部門申請,哪個部門來寫,然后報(bào)銷單是誰墊付的,誰來寫。這個沒有規(guī)定必須是會計(jì)或者出納,這個你們自己分配就行。

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齊紅老師 解答 2024-06-22 16:36

不用寫號,就像今天你們之前已經(jīng)寫了一張的話,那按照上面的做法,2024060002。

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快賬用戶6718 追問 2024-06-22 16:43

那這個編號是以財(cái)務(wù)部收到的時間先后來編號嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-22 16:47

你好,可以的,可以這么做的。

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分開編制,最好是按當(dāng)前的月份,假設(shè)這個月的話就是2024060001開始。
2024-06-22
你好,我們是根據(jù)月份來的 比如這個月的用2205001 2205002
2022-05-03
可以 如果是已經(jīng)發(fā)生了申請付款的還需要入庫單 結(jié)算單 工資表等
2024-08-31
您好。出納的日記賬需要=會計(jì)的銀行存款+現(xiàn)金 月末對的上就可以(平常就像您說的會計(jì)做賬比較晚)
2021-02-24
這種處理方法可行。從財(cái)務(wù)處理看,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,便于管理賬目。從實(shí)際操作講,能分散工作壓力,提高財(cái)務(wù)效率。但要注意定期核對清理 “其他應(yīng)付賬款 - 員工報(bào)銷待付款” 科目,確保金額與未付款報(bào)銷單據(jù)一致。
2025-02-11
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