您好, 計入營業(yè)外支出
你好,麻煩問下沒有發(fā)票的支出,如叉車費用等超過500元的支出,應(yīng)該怎么處理?有好多說其他應(yīng)收往來款,如果是員工借款還好說,像這種費用支出無發(fā)票為什么是掛“其他應(yīng)收款”?
老師,我們找人開回來票,不知道錢怎么支出去,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
本來單位支付出去60000,結(jié)果他們湊票報銷給我開回來60744的票,這該怎么處理?因為有的活雇傭個人他們沒有票。多余的錢744不需要支付給他們了。
老師,無票支出應(yīng)該怎么處理呢,報銷給其他人的錢,有點的開不出來發(fā)票,
你好老師,就是有一家一般納稅人,他買了動心出去,因為沒收到錢就沒開票出去,但是在23年給他報了無票收入,他24年開始陸續(xù)收到錢才開票出去,填寫申報表還有賬務(wù)處理改怎么處理呢
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
能做稅前扣除嗎
沒有發(fā)票是不可以抵扣的
有哪些項目是不用發(fā)票可以稅前扣除的呢
例如:企業(yè)給員工發(fā)放工資、福利、經(jīng)濟賠償金等
別的公司給我們轉(zhuǎn)收入,然后通過我們這邊報銷,3萬塊錢沒有發(fā)票,我們應(yīng)該收對方多少費用合適呢
就是公司3萬塊錢沒有發(fā)票,會產(chǎn)生的稅費等相關(guān)費用多少
你們企稅是交的5個點嗎
300萬以內(nèi)是5個點
那就是要多交這個稅費30000*5%
無票收入和無票支出的邏輯一樣吧,都會有增值稅附加費和企業(yè)所得稅吧
無票支出就要多交企業(yè)所得稅
我們是6%稅率的一般納稅人,如果這個費用是專用發(fā)票是不是可以6%的抵扣增值稅,附加稅減半0.36%
是的,就是你說的這樣的
綜合下來稅負(fù) 11.36%吧(6%+6%*6%+5%=11.36%)
是的,就是你算的這樣的