1、計提3月工資: 借:管理費用-工資5000 貸:應付職工薪酬5000 2、收到商場獎勵: 借:銀行存款1000 貸:其他應付款-福利費1000 3、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬5000 借:其他應付款-福利費1000 貸:應交個人所得稅100 銀行存款5900
老師,如果公積金是當月扣的,社保次月扣的我應該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費用--公積金(單位)1687 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費用--社保(單位)2000 管理費用--員工工資 5000 貸:應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保(個人)1000 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師報個稅時,員工工資高需要交個稅,這個個稅是員工自己承擔, 計提時借: 管理費用 6000 貸 應付職工薪酬6000 發(fā)放時:借應付職工薪酬6000 貸庫存現(xiàn)金5000 應交稅費—應交個人所得稅1000 繳納個稅:借應交稅費—應交個稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問的是實際發(fā)放工資的時候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會經(jīng)費2%的時候 是按6000元交 這樣理解對嗎?
老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復了,幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保:借:管理費用-社保費500 其他應收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應付職工薪酬-工資5000 貸:其他應收款-某員工500 銀行存款4500 計提本月工資 借:管理費用-工資薪酬5000 貸:應付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤5500 貸:管理費用-工資薪酬5000 管理費用-社會保險費500
員工預支了獎金35000元,但是沒有扣個稅直接全部發(fā)放了,現(xiàn)在想把沒有扣的個稅在這個月工資表中扣掉,下面的分錄寫的正確嗎? 3月 預支獎金: 借:其他應收款-員工35000 貸:銀行存款35000 4月 計提獎金 借:管理費用-獎金35000 貸:應付職工薪酬-獎金35000 發(fā)放獎金 借:應付職工薪酬-獎金35000 貸:應交稅費-個稅1050 其他應收款33950 每月工資8千,扣除專項附加工資不交個稅 計提工資 借:銷售費用-工資 8000 貸:應付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎金個稅 借:應交稅費-個稅1050 貸:銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借:應付職工薪酬-工資8000 貸:銀行存款6950 其他應收款-員工1050
公司每月參加商場活動,商場都會發(fā)獎勵給員工,這筆錢由公司統(tǒng)一收款后隨工資一起發(fā)放 例如:3月份收到獎勵1000元,工資5000元,個稅100,整個分錄如下: 1、計提3月工資: 借:管理費用-工資5000 管理費用-福利費1000 貸:應付職工薪酬6000 2、收到商場獎勵: 借:銀行存款1000 貸:其他應付款-福利費1000 3、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬6000 貸:應交個人所得稅100 其他應付款-福利費1000 銀行存款4900 請問我的分錄對嗎
老師,您好!我想問下稅金和附加登記明細賬 應交稅費~城市維護費、教育費:地方教育費借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請問社保公司至少要交一個人嗎?因為公司員工都不愿意交,所以目前公司一個人都沒有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個本年折舊金額是用計提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬,處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬,填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財務(wù)財務(wù)負責人變更了 工商那邊沒有變更對于財務(wù)負責人來說有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請問關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬,會強制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問一個問題 公司7月份認繳注冊資本100萬(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬元,已經(jīng)全部入賬實收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認繳金額變更為10萬,這時候11月的賬務(wù)如何處理好一點,轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何