您好,這個(gè)貸方去應(yīng)付賬款就可以了。
您好,老師。在公司做兼職會(huì)計(jì),一個(gè)月工資1200月。做工資薪金,掛管理費(fèi)用可以嗎。計(jì)提 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
老師我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)放兼職工資我做的分錄:借:管理費(fèi)用 9550 貸:應(yīng)付職工薪酬 9550 借:應(yīng)付職工薪酬 9550 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 9550 這樣對(duì)嗎?
給兼職的會(huì)計(jì)發(fā)工資的分錄要怎么做呀是向普通員工一樣計(jì)提,發(fā)放嗎? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣子做分錄是吧
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國(guó)家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動(dòng)
對(duì)賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報(bào)銷(xiāo)款不能報(bào)銷(xiāo)了 做什么科目呢?
月工資一萬(wàn)交多少稅?
老師,你好!想問(wèn)下員工小食堂,阿姨買(mǎi)菜的錢(qián)都沒(méi)有發(fā)票,人工費(fèi)有開(kāi)工資,買(mǎi)菜錢(qián)想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個(gè)資質(zhì)購(gòu)買(mǎi),所以總公司付款,發(fā)票是開(kāi)給總公司的,所以總公司留底票多),這個(gè)錢(qián)最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶(hù)并做收入,分公司僅僅每個(gè)月零申報(bào)增值稅,其他稅種都是總公司申報(bào),這種模式有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開(kāi)的數(shù)電發(fā)票多久能查到