你好 你的分錄是正確的
老師,公司繳納的培訓(xùn)費,這樣做分錄可以嗎 借 管理費用 辦公費 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 借 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費貸 庫存現(xiàn)金
老師我們是教育培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)放兼職工資我做的分錄:借:管理費用 9550 貸:應(yīng)付職工薪酬 9550 借:應(yīng)付職工薪酬 9550 貸:庫存現(xiàn)金 9550 這樣對嗎?
老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費49800元是年費,我按月分攤,分錄為應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款,分攤借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費對嗎?
你好老師,員工的培訓(xùn)費我入職工教育經(jīng)費了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費用-培訓(xùn)費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
老師,會計繼續(xù)教育培訓(xùn)費,分錄:借管理費用-職工教育經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬;借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金,這些寫分錄對嗎?還需要和工資一起申報個稅嗎
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時候沒申報未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時候醫(yī)保開始繳納時間是5月還是1月呀?需要去補收那個模塊操作嗎?
24年10月開業(yè),10月收到投資款錢50萬。11月12月發(fā)生6千的管理費用,再無業(yè)務(wù)發(fā)生。這種情況24年末的資產(chǎn)負債表 ,期初凈資產(chǎn)填50萬,期末凈資產(chǎn)填49.4萬。沒問題吧??實際經(jīng)營期不就是3個月么,期初數(shù)就是10月份的數(shù)。這沒問題吧?
老師,請問征管方式是進料對口的怎么退稅呢
請問石家莊新華區(qū)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療,都是本月新增本月生效,本月減少次月生效嗎?
老師怎么有的人做的借:主營業(yè)務(wù)成本—兼職工資 9550 貸:應(yīng)付職工薪酬—兼職工資 9550 這個分錄是什么意思
你要看你這個人員從事的是什么工資 管理人員還是教師? ?
兼職就是臨時改作文和閱讀的在校大學(xué)生
應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,因為是為了業(yè)務(wù)活動發(fā)生的之處。