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老師我們是教育培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)放兼職工資我做的分錄:借:管理費用 9550 貸:應(yīng)付職工薪酬 9550 借:應(yīng)付職工薪酬 9550 貸:庫存現(xiàn)金 9550 這樣對嗎?

2021-08-25 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-25 16:20

你好 你的分錄是正確的

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快賬用戶6948 追問 2021-08-25 16:22

老師怎么有的人做的借:主營業(yè)務(wù)成本—兼職工資 9550 貸:應(yīng)付職工薪酬—兼職工資 9550 這個分錄是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:24

你要看你這個人員從事的是什么工資 管理人員還是教師? ?

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快賬用戶6948 追問 2021-08-25 16:25

兼職就是臨時改作文和閱讀的在校大學(xué)生

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:48

應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,因為是為了業(yè)務(wù)活動發(fā)生的之處。

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你好 你的分錄是正確的
2021-08-25
同學(xué)你好 您的分錄是正確的;
2020-09-12
你好,對的,憑證沒問題。這個不需要申報個稅。
2024-12-03
你好!支付費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
2023-11-22
你好 反過來了 是先計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后支付時 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
2021-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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