同學(xué),你好 現(xiàn)在更正了跨年的報表做進項轉(zhuǎn)出,這個分錄做了嘛?
我19年3月份收到一張運費專票,抵扣了也入了賬,11月份因為稅務(wù)問題,讓對方紅沖了,我方由于種種原因,在2020年1月份才更正的11月份的報表也做了進項轉(zhuǎn)出,增值稅跟城建附加稅1月份也交了,問下這跨年的紅沖進項怎么做分錄?
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費更正申報補交了稅款和也滯納金,請問怎么進行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進行,還是更正之前的?
老師我有一個問題需要請教,就是我有一筆進項稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進項稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進項稅轉(zhuǎn)出更正,補繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進項稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
公司2020年10月是小規(guī)模納稅人取的了一張專票,11月份改為一般納稅人并且抵扣了這張專票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出,我已轉(zhuǎn)出并繳滯納金,請問一下賬務(wù)處理怎么做
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出?
老師,請問個人借款給基本戶,然后還款用一般戶歸還,可以嗎?
請問老師,企業(yè)轉(zhuǎn)股可是未分配利潤過大,怎樣合理的減少未分配利潤?
老師幫我看一下這樣的分錄有沒有問題?出納發(fā)工資的時候忘記扣個稅了,員工又退回來現(xiàn)金交個稅。
我們第一次退稅的經(jīng)營地址需要跟當時報關(guān)的經(jīng)營地址一致嗎?
老師,請問現(xiàn)在對小微企業(yè)的界定是?
已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn),現(xiàn)在報廢,咋做賬,去年將剩余價值一次性轉(zhuǎn)入減值準備了
請問老師,一個合同,銷售的產(chǎn)品有的是郵寄、個別產(chǎn)品出口報關(guān),那么這個項目合同,退稅影響嗎
老師裝訂日期怎么寫呢? 因為我是2024年11到2025年6月份的賬 才裝訂上 我不能寫今天裝訂的吧 那要寫幾號呢次月的幾號裝訂比較合適呢?
老師開工資有回執(zhí)單用工資表簽字嗎
老師你好,請問流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的計算時,期末余額受不受借款金額影響?我公司中途有兩筆借款借入。
現(xiàn)在都還沒做。
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
這個是做在5月份嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那后續(xù)的賬務(wù)處理呢
借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
同學(xué),你好 你是說應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這個結(jié)轉(zhuǎn)到 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師請問整體的分錄是怎么寫呢?
同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,要把一個月的增值稅一起做 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?貸:銀行存款
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 第一步是這個分錄,后面跟您上面說的分錄是嗎? 然后實際繳納滯納金的進入營業(yè)外支出嗎。
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 第一步是這個分錄,后面跟您上面說的分錄是嗎? 是的 實際繳納滯納金的進入營業(yè)外支出嗎。 是的
老師請幫忙看下是這樣寫嗎。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的