同學(xué)你可以暫估收入和成本
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
老師,我們公司有一筆三十多萬的廣告費用,在2021發(fā)生的,對方在2021年就開了票,但是由于我公司一直合作,款項一直未做結(jié)算,直到今年才正式結(jié)算全部廣告費用,對方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票,未給我公司,現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款,對應(yīng)在2021年開具的發(fā)票還能入賬報銷不?具體賬務(wù)咋個處理?我們是小規(guī)模納稅人
老師請問一下,我們公司鋼材貿(mào)易的一般納稅人,鋼材進(jìn)項有一部分沒有發(fā)票,然后銷售出去我們是全部開增值稅專用發(fā)票的,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有票的一部分做了暫估,現(xiàn)在年底如果對方?jīng)]有發(fā)票那我賬務(wù)要怎么處理呢
老師,你好,我上個月有3萬的未開票收入,已經(jīng)申報繳過稅了,然后本月發(fā)現(xiàn)只需要開票29000元,這個客戶已經(jīng)最后做結(jié)算了,以后也不會再給他開票,那多出來的自己承擔(dān)的部分我該怎么掛帳?
老師,公司買貨賣出去,由于還未全部結(jié)算開票,只結(jié)算開票一部分,然后呢,賣出去的那一部分還有200噸上游未開票給我們,我們對下游的已經(jīng)結(jié)算但未開票,這種怎么處理
如果本月已經(jīng)按照工資單申報好員工個稅,員工已離職,次月,人事發(fā)現(xiàn)工資單做錯了多發(fā)了,聯(lián)系離職員工又把多的工資部分給退回來了,請問個稅申報要調(diào)整前面一月的申報記錄嗎
老師,公司章程上法人投資45萬,24年實際法人往公司賬上轉(zhuǎn)了52萬,并備注了投資款,并記賬實收資本。這種情況需要更正一下記賬內(nèi)容么?還是有別的處理方式
a境外公司打錢給我司,我司打給b公司,b公司支付酒店費,開的自己公司抬頭的發(fā)票,這個算代收代付么
入庫單金額是1000.領(lǐng)款單上金額是998,說是有2元的優(yōu)惠券?這種怎么記賬
老師想問一下,小規(guī)模納稅人,一個季度有內(nèi)銷和外銷,如果內(nèi)銷是外銷是25萬,內(nèi)銷是10萬,這個一個季度需要交稅嗎?
老師您好,請問現(xiàn)在紙質(zhì)火車票還可以計算抵扣嗎
老師,開質(zhì)量保函,銀行把這部分錢以定期保證金形式存入,賬上看不到這筆錢了,賬務(wù)上怎么處理呢
老師您好,有一筆應(yīng)付賬款再不給對方付了,這個是因為當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)答應(yīng)對方開過來的發(fā)票金額10萬全額付款,但是后面又說是只支付9.5萬元剩下的5000在不付了,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款還在掛賬,老師這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
樸老師好,3月份轉(zhuǎn)一般納稅人,4月份沖24年簡易計稅票,5月份重新開原稅率的票了,怎么不能低4月份紅沖稅嗎?24年開票的時候已經(jīng)全交稅了
購買方跟銷售方簽了視頻拍攝服務(wù)的合同 ,購買方這邊要交這個合同的印花稅嗎?
老師,怎么做
按賣出去貨物確認(rèn)未開票收入,開票確認(rèn)開票收入,紅沖未開票收入
好的,謝謝老師
好的呢同學(xué)祝你生活愉快