您好,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是按照利研發(fā)費(fèi)用的100%的,不看利潤(rùn),只是說如果是大于的話,我們留底做未彌補(bǔ)虧損就行
加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)當(dāng)稅前可扣除的金額大于實(shí)際發(fā)生額時(shí),是用調(diào)減嗎,我覺得當(dāng)可扣除的金額大于實(shí)際發(fā)生額時(shí)不是不用調(diào)整的嗎,為什么要調(diào)減???
如果公司研發(fā)機(jī)器人的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?有哪些費(fèi)用可以算在研發(fā)費(fèi)用中?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額可以小于賬上計(jì)提的研發(fā)費(fèi)用金額嗎
匯算清繳中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額大于期間費(fèi)用研究費(fèi)用合計(jì)金額,這個(gè)可以大于嗎?
當(dāng)研發(fā)費(fèi)用大于利潤(rùn)時(shí),以哪個(gè)金額加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用?如果小于呢??
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
那如果年度的利潤(rùn)是200萬,研發(fā)費(fèi)用是150萬的話,那研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除額是150*1.75=262.5萬嗎
現(xiàn)在是100%扣除的150*200%=300 這樣計(jì)算的
那如果年度的利潤(rùn)是200萬,研發(fā)費(fèi)用是300萬的話,那研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除額是多少?
都是研發(fā)費(fèi)用乘以2的這個(gè)是
這樣扣的話利潤(rùn)不都是負(fù)數(shù)了,都是虧損
是啊,剛才說的,是做未彌補(bǔ)虧損處理
那實(shí)際操作中能不能這樣扣,例如研發(fā)費(fèi)用200萬,利潤(rùn)150萬,我就按150萬扣除研發(fā)費(fèi)用,如果利潤(rùn)是300萬的話,我就按200*200%來扣除
那肯定不行,這個(gè)稅務(wù)是不允許的
那只能按研發(fā)費(fèi)用*200%加計(jì)扣除??
嗯對(duì),這個(gè)是規(guī)定,您可以咨詢稅務(wù)局專管員,肯定不能想扣多少就扣多少
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心