借銀行存款,貸遞延收益。然后,你固定資產(chǎn)完工開始折舊了,把這個遞延收益轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師:我公司是農(nóng)業(yè)公司,政府給我們撥款500萬的專項資金 ,用于新建育苗棚,文件也沒有 ,現(xiàn)在還未完工,收到500萬該如何入賬 ,建育苗棚時花錢是計入在建工程-育苗棚-材料嗎?,分錄該怎么做?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
請問光伏安裝行業(yè)的小企業(yè)凈利潤率是多少?我想找參照沒有找到
老師,5月后才取得成本票,可以不調(diào)增交稅嗎?
一個月房租1200,6月份如果只住8天房租是320嗎
@董孝彬老師,老師給部隊做墻面廣告宣傳審價項目,這是2023年的項目,他的供應(yīng)商是一家廣告公司,他們簽的合同價款55.30萬,最終經(jīng)過我們事務(wù)所審價52萬多,這家供應(yīng)商2023年的時候?qū)@個項目并沒有做賬,現(xiàn)在事務(wù)所要求他們提供這個項目的明細(xì)賬,他們找了個財務(wù)公司做完不行,現(xiàn)在我負(fù)責(zé)幫他們做賬,這個供應(yīng)商從笫三方采購的成品半成品做釆購成本?銷售給甲方按合同價入賬做收入?是這樣嗎?問題是他合同價55萬多,我們審減2萬多,成52萬了,這個按甲方合同做賬,還是按審價后的金額做賬?
更正申報會不會引起稅務(wù)稽查
老師我開票咋老顯示一個請選擇正確的郵箱,我在頁面沒看到有郵箱呀。
個體工商戶今年第1季度由核定轉(zhuǎn)為查賬征收了,請問需要做匯算清繳嗎
老師,這種發(fā)票的稅,怎么算?
老師。24年暫估的成本30萬到這個月還沒取得那是不是要調(diào)增交稅
我司制造業(yè),投入產(chǎn)出比例85%,是高還是低?什么原因造成的,分析一下
老師:公司是小規(guī)模,沒有遞延收益
其他應(yīng)付款用這個里面。
不可以用專項應(yīng)付款嗎?購買材料,發(fā)工資是怎么做分錄,完整的分錄能寫一下嗎?
借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師:比如是去年5月到賬500萬,但這500萬所發(fā)生的費用是去年和今年都發(fā)生了,發(fā)生費用怎么入賬
你好,具體的是什么費用的?
就是這500萬專項資金所建育苗棚所產(chǎn)生的費用
你好,這個不就是建大棚發(fā)生的嗎?借在建工程,貸銀行存款,完工,借固定資產(chǎn),貸在建工程,然后完工的次月開始借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,等待累計折舊。
我的意思是專項應(yīng)付款當(dāng)月一次性計入營業(yè)外收入的話,當(dāng)月所得稅就要上,費用是之后產(chǎn)生的,還是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固之后,借:專項應(yīng)付款 貸:累計折舊
第一種方法不合適,你要按月做折舊,按月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。然后。 第二種:這個是凈額法,可以使用。
收到500萬專項資金借:銀行存款500 貸:專項應(yīng)付款500 購買材料 10萬 借:在建工程10 貸:銀行存款10 轉(zhuǎn)固 借:生產(chǎn)成本200 貸:累計折舊 借:營業(yè)外收入200 貸:專項應(yīng)付款200對嗎?
你好,最后一個我怎么沒有看懂?
老師:如果當(dāng)月收到專項資金時就計入營業(yè)外收入要交25%的所得稅,500萬項目利潤不就交完還未必夠,哪要項目有什么意義,我覺得應(yīng)該轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,慢慢分?jǐn)偛艑?,不知道怎么做分錄了,能完整的寫一下分錄嗎?
借在建工程,貸銀行存款,借固定資產(chǎn),貸在建工程,借消耗性生物資產(chǎn),等待累計折舊,借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。這個不需要交稅的,你到時候填不征稅收入?yún)R算清繳的時候,單獨有一個表格填寫。
不征稅收入要有政府的紅頭文件,這筆資金什么文件也沒有
你好,它是??顚S玫膯??不是專款專用?
轉(zhuǎn)款專用
那你問一下給你們補助的這一邊,他那邊有紅頭文件吧。