借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅附加稅 貸銀行 然后6月份抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,都是做到6月份的這幾個(gè)。
上個(gè)月有一個(gè)人員補(bǔ)交了五月份社保在六月份扣款,把這個(gè)人補(bǔ)交的社保公司部分和六月社保一起進(jìn)行了入帳,請(qǐng)問補(bǔ)交的個(gè)人部分怎么做分錄?
老師,稅盤280元服務(wù)費(fèi)五月扣款,六月份做五月的賬做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,六月申報(bào)五月的稅時(shí)就減了,分錄都是做在五月吧,管理費(fèi)用一借一貸都在五月賬里是嗎
老師好,五月份客戶在我公司買的貨物,貨物當(dāng)月提走,六月份才給我公司打款,我公司六月份給客戶開的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請(qǐng)問老師我五六月份應(yīng)該怎么做賬?如何記憑證?謝謝老師
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師五月份的電費(fèi)需要做生產(chǎn)成本,但是發(fā)票在六月份才來,這個(gè)五月份的電費(fèi),我做生產(chǎn)成本應(yīng)該怎么怎么提這個(gè)電費(fèi),怎么做分錄?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
預(yù)收工程款只是預(yù)繳增值稅不申報(bào)?
開的612開頭的發(fā)票
那就不需要做繳納的賬務(wù)處理了。