同學,你好 現在A公司把這社保費同過扣員工的工資扣回來 沒有理解你的意思
請問老師,我們有幾個公司,A公司發(fā)工資扣員工個人社保,社保又是放在B公司的總公司交,然后B公司準備注銷了,那這個錢應該怎么做賬?
就是員工工資在A發(fā)的,B公司交的社保,那在A公司扣的個人社保部分,需要轉給B的,但是現在B公司注銷了,想問下這筆賬應該怎么做?
老師,員工的七月社保在A公司買了,然后當月工資表上,只扣了一半的錢,然后員工調到b公司了,在下個月工資表上扣回來了,這樣怎么做賬,我是b公司
員工在a公司拿工資,社保在b公司,員工實際是a公司的,社??钍菑腶公司付到b公司的,這個社保費匯算清繳能扣除嗎?
老師,a公司幫b公司員工代交了社保,然后現在b公司要把這個社保費轉給a公司,那a公司收到錢怎么處理
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
就是這個社保這部分費用要扣員工的工資,
同學,你好 你是做A公司的賬嗎?
是的,要怎么入賬?
同學,你好 這些人是A公司的員工嗎?
是的,之前是B公司的,后面轉到A公司了,但是社保上個月沒有轉過來,所以就還在B公司交
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金