你好,這個(gè)還是需要繳納的。
2020年我公司與南網(wǎng)公司發(fā)生了業(yè)務(wù)往來(lái),合同已經(jīng)簽訂完畢,廣告牌也已經(jīng)裝訂好在使用了,由于南網(wǎng)公司申請(qǐng)付款需要到他們自己的供應(yīng)鏈網(wǎng)站上填寫(xiě)本公司的個(gè)人信息,但是我們公司的信息一直未審核通過(guò),所以一直在2020年未處理該筆款項(xiàng),今年我們繼續(xù)和他們收取款項(xiàng),南網(wǎng)財(cái)務(wù)稱跨年費(fèi)用不給予結(jié)款,要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,結(jié)算跨年費(fèi)用需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?跨年費(fèi)用不給予結(jié)款這樣說(shuō)的說(shuō)明合理嗎?(當(dāng)然我知道每個(gè)公司有每個(gè)公司的制度)
老師好!我們是建筑裝修公司,人工費(fèi)是直接發(fā)工資好呢?還是去勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司派人施工好呢?這兩者用工有啥要求和區(qū)別?還有,我上網(wǎng)查勞務(wù)公司是通過(guò)企業(yè)向勞動(dòng)者提供勞務(wù)信息,收取一定的勞務(wù)中介費(fèi)。勞務(wù)派遣是和勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同,代扣代繳個(gè)稅,繳納社保。用工人數(shù)小于等于建筑公司用工人數(shù)的10%??赐杲忉屛也幻靼琢耍偸锹?tīng)說(shuō)去勞務(wù)公司開(kāi)票,但是勞務(wù)公司都不繳納社保和代扣個(gè)稅。請(qǐng)老師解答下
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門(mén)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個(gè)人部分973.44元,繳納失業(yè)保險(xiǎn)121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個(gè)人部分36.52元,繳納工傷保險(xiǎn)144元。購(gòu)進(jìn)商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購(gòu)進(jìn)銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過(guò)銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報(bào)銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開(kāi)出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開(kāi)票收入為7900元(均為不含增值稅金額)1、請(qǐng)寫(xiě)出社保計(jì)提和繳納的分錄2、請(qǐng)寫(xiě)出購(gòu)進(jìn)商品、包裝紙箱、支付廣告費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄3、計(jì)算火車票可以抵扣的增值稅4、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,博新公司需要繳納的增值稅是多少
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買(mǎi)社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
2022年跟員工書(shū)面簽訂了租車協(xié)議,租車費(fèi)500元/月通過(guò)發(fā)放工資給到員工,通過(guò)工資申報(bào)個(gè)稅,但員工未去稅務(wù)局開(kāi)具租車費(fèi)發(fā)票給到公司,平時(shí)車輛發(fā)生的加油費(fèi)、高速費(fèi)、保險(xiǎn)等都拿發(fā)票來(lái)給公司報(bào)銷,做賬時(shí)入賬(管理費(fèi)用-汽車費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)一下,在做2022年匯算清繳是否要調(diào)增呢。要調(diào)增的話,是調(diào)增通過(guò)工資發(fā)放的租車費(fèi),還是租車費(fèi)+車輛所發(fā)生的一切費(fèi)用。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
沒(méi)有合同按單據(jù),單據(jù)指的是什么
就是按照保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票申報(bào)
保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票上含有車船使用稅,也將其計(jì)入一同繳納嗎
不是,就是單純按照保險(xiǎn)費(fèi)的金額申報(bào)就行。
商險(xiǎn)和強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)票上的不含稅金額的千分之一繳納嗎?
對(duì)的,就是這么計(jì)算的呢。
老師,公司車輛已購(gòu)買(mǎi)很多年,自從購(gòu)買(mǎi)車輛以來(lái),均未交過(guò)車輛保險(xiǎn)印花稅,所以現(xiàn)在需要將所有漏交的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同印花稅都進(jìn)行補(bǔ)繳嗎
對(duì),正規(guī)來(lái)說(shuō)肯定是這么做是最合適的。
老師,保險(xiǎn)公司收保費(fèi)的時(shí)候是不是存在代扣印花稅了呢
沒(méi)有,保險(xiǎn)公司沒(méi)有代扣印花稅
老師,現(xiàn)在將以前年度補(bǔ)繳的這部分印花稅,下月申報(bào)的時(shí)候可以按次申報(bào)上嗎,因?yàn)槎悇?wù)局未增加“財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同”稅目,所以只能按次申報(bào)
對(duì),這個(gè)只能是按次申報(bào)就成
公司車輛4臺(tái),是按每臺(tái)車10年期間的印花稅申報(bào),還是所有車輛一個(gè)保費(fèi)金額進(jìn)行申報(bào),以前沒(méi)有操作過(guò)
對(duì),沒(méi)錯(cuò),這個(gè)金額填到一起就可以了。
其中一臺(tái)車輛對(duì)外出租,發(fā)生的保費(fèi)由對(duì)方承擔(dān),這部分就不用管了吧
對(duì),這個(gè)部分你們就不用管了。
對(duì)方負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi),他們是不是不能進(jìn)行稅前扣除,同時(shí)取得的保險(xiǎn)費(fèi)專票是不是也不能抵扣呢
對(duì),因?yàn)樽赓U的是不能在對(duì)方的費(fèi)用里面扣除。