你好,是的,是這樣的 可以抵扣5年以?xún)?nèi)的
老師 你好 這個(gè)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額是正數(shù) 可以把這個(gè)數(shù)直接填在彌補(bǔ)以前年度虧損里面直接抵了不用交稅?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,之前公司利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),所以從未交過(guò)企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤(rùn)顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問(wèn)一下,今年的利潤(rùn)需要彌補(bǔ),以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度的虧損額能跨幾年的,如果從17年到21年都是虧損的,22年盈利,可以把以前年度的都抵了么
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)一直虧損的話(huà),利潤(rùn)好幾年是負(fù)數(shù),如果新的一年盈利了,是不是可以用以前年度的負(fù)數(shù)抵,就不用交企業(yè)所得稅了,能抵幾年的
老師我司23年年和24年都是虧損,請(qǐng)問(wèn)如果25年第一季度盈利了,可以用23年的虧損彌補(bǔ)不交企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是做塑料筐子的,進(jìn)材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個(gè)筐子每個(gè)3斤,技術(shù)員的工資是一月10000想算單個(gè)筐子的成本怎么算,還缺什么條件
費(fèi)用類(lèi)納稅調(diào)增,企業(yè)所得稅匯算填A(yù)1005000表里那一欄?
老師,有什么好用的進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)嗎?求推薦
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒(méi)有減半呢,是從那年開(kāi)始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬(wàn),根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬(wàn),貸 收入4.87萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅0.41萬(wàn) 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬(wàn)?感覺(jué)又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒(méi)找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
這個(gè)具體是體現(xiàn)在報(bào)給稅務(wù)局的那個(gè)表里呢
你好,就是彌補(bǔ)虧損表格里面?