您好, 是的,就是你說(shuō)的這樣的
請(qǐng)問(wèn)老師 ,企業(yè)所得稅匯算清繳,稅收罰款調(diào)增按所屬期還是按實(shí)際交費(fèi)時(shí)間來(lái)確定? 如有筆所屬期2019年度稅務(wù)罰款 2020年1月交納 匯算清繳調(diào)增做進(jìn)2019年度還是2020年度
老師,稅務(wù)局的罰沒(méi)收入是不是記入營(yíng)業(yè)外支出—罰款,到了匯算清繳這部分不可以稅前扣除,要做納稅調(diào)整?
老師好,請(qǐng)問(wèn)行政罰款不能稅前扣除,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,年報(bào)匯算調(diào)增要把這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)增的罰款填在調(diào)整表第幾行???
老師,公司車(chē)交通罰款支出計(jì)的營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)是不是要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),在未銷(xiāo)售的情況下,企業(yè)所得稅匯算清繳,營(yíng)業(yè)外支出的捐贈(zèng)支出及罰沒(méi)支出要做納稅調(diào)增(全額)嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
所得稅匯算清繳是在第二大類(lèi)的扣除類(lèi)調(diào)增項(xiàng)目里面的第十七項(xiàng)“其他”這一欄做調(diào)增
是的, 是的, 就是這個(gè)地方調(diào)的
請(qǐng)問(wèn)一下,要注銷(xiāo)公司,清算備案日和清算結(jié)算日是什么意思,怎么填
就是公司要做清算,你填下時(shí)間就可以了
清算備案結(jié)算日指的是什么
就是你們備案的時(shí)間,填今天就可以了
是不是把注銷(xiāo)當(dāng)期的申報(bào)(今年年報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳)全部報(bào)完日期啊,
是的,這些都要報(bào)完的
備案結(jié)算日是不是填申報(bào)完所有報(bào)表的日期
你什么時(shí)候申請(qǐng)的,就填當(dāng)天的時(shí)間
備案日跟結(jié)算日同一天
結(jié)算日就是你們做清算的時(shí)間,不要寫(xiě)同一天