您好, 是的,就是你說(shuō)的這樣的
請(qǐng)問(wèn)老師 ,企業(yè)所得稅匯算清繳,稅收罰款調(diào)增按所屬期還是按實(shí)際交費(fèi)時(shí)間來(lái)確定? 如有筆所屬期2019年度稅務(wù)罰款 2020年1月交納 匯算清繳調(diào)增做進(jìn)2019年度還是2020年度
老師,稅務(wù)局的罰沒(méi)收入是不是記入營(yíng)業(yè)外支出—罰款,到了匯算清繳這部分不可以稅前扣除,要做納稅調(diào)整?
老師好,請(qǐng)問(wèn)行政罰款不能稅前扣除,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,年報(bào)匯算調(diào)增要把這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)增的罰款填在調(diào)整表第幾行???
老師,公司車交通罰款支出計(jì)的營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)是不是要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),在未銷售的情況下,企業(yè)所得稅匯算清繳,營(yíng)業(yè)外支出的捐贈(zèng)支出及罰沒(méi)支出要做納稅調(diào)增(全額)嗎?
老師好:咨詢下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)票普票金為12萬(wàn),季度未超過(guò)30萬(wàn),交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減,開(kāi)了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒(méi)收到貨,沒(méi)有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入,出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的,對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開(kāi)了幾年了 現(xiàn)在要申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊(cè)資本有要求嗎
給法人轉(zhuǎn)款不能是備用金吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模不開(kāi)票收入需要計(jì)提增值稅怎么計(jì)提???我是潔應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)不對(duì)呢?
老師,公司管理人員往公司打款 備注 往來(lái)款可以嗎?
老師,這個(gè)題不是很明白,能解釋一下嗎
這個(gè)提題D選項(xiàng)選不選?
所得稅匯算清繳是在第二大類的扣除類調(diào)增項(xiàng)目里面的第十七項(xiàng)“其他”這一欄做調(diào)增
是的, 是的, 就是這個(gè)地方調(diào)的
請(qǐng)問(wèn)一下,要注銷公司,清算備案日和清算結(jié)算日是什么意思,怎么填
就是公司要做清算,你填下時(shí)間就可以了
清算備案結(jié)算日指的是什么
就是你們備案的時(shí)間,填今天就可以了
是不是把注銷當(dāng)期的申報(bào)(今年年報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳)全部報(bào)完日期啊,
是的,這些都要報(bào)完的
備案結(jié)算日是不是填申報(bào)完所有報(bào)表的日期
你什么時(shí)候申請(qǐng)的,就填當(dāng)天的時(shí)間
備案日跟結(jié)算日同一天
結(jié)算日就是你們做清算的時(shí)間,不要寫同一天