同學(xué)你好 計(jì)其他應(yīng)收款
老師你好,請(qǐng)問我們是一家民宿公司,我們公司的開票內(nèi)容是住宿費(fèi),開票金額不走對(duì)公賬,全部走法人個(gè)人賬戶回來,那請(qǐng)問做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,我可以直接借:其他應(yīng)收款_法人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣做可以?還是一定要先通過應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師,我們公司基本戶沒錢,支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信,支付寶,現(xiàn)金都付過)李某在公司擔(dān)任后勤主管,所發(fā)生的費(fèi)用,會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某,現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢),到時(shí)公賬有錢還款打給法人賬戶,但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后,所對(duì)應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢,我這邊怎么操作合適?三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬(wàn)
老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類 走的都是老板自己的微信 沒走對(duì)公賬戶 但對(duì)方開發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類 走的都是老板自己的微信 沒走對(duì)公賬戶 但對(duì)方開發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
老師,將來法人給公司打這一部分往來款,需要繳納什么稅
同學(xué)你好 這個(gè)不用交稅 你貸方都做收入交稅了 只是收回來往來款
收到,謝謝老師,將來法人給公戶轉(zhuǎn)回這一部分往來款,需要怎么備注啊?
借銀行貸其他應(yīng)收款